员工国内出差及旅费报支办法

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1、员工国内出差及旅费报支办法第一条:本办法依据本公司人事管理规则订定之。第二条:本公司员工国内出差旅费之报支,依本办法规定办理。第三条:员工奉派出差不论本地或外埠,均应事先填具出差申请单依规定呈请核准。待销差时连同出差旅费报告表凭以报支旅费。但在上班时间内可往返者,其交通费及必须之杂费仍依本规定办理。第四条:员工出差期日由派遣主管视事实需要事先酌予限制,出差人在期间内除患病或因故阻滞外,不得任意逗留。其因私事请假或故意逗留者不得报支旅费,由派遣主管负责审核之,出差人因事患病或因故未能于预定日程折返回时,应先向主管报备并知会人事部门。第五条:出差人于出差期间若遇有紧要事项,应随时以电讯向所属部门

2、主管报告。第六条:申领差旅费标准:(一)出差旅费分交通费、住宿费、膳食费、杂费四种,依下列标准支给:类别职称交通费住宿费/一天膳食费/一天杂费1总经理以上高层主管实报实销实报实销实报实销实报实销2副总经理、顾问实报实销800以内500实报实销3经理、科长实报实销500以内300实报实销4一般人员按实际情形申请350以内150实报实销附记一、上列第三、四项人员,经总经理以上高层主管核准者,得以飞机为交通工具。二、职务之认定以职称和职位较高者认定之。三、低层与高层人员共同出差时,若有事实上需要,其差旅费之申请得经高层人员之核准,比照高层人员申报标准办理。四、膳食费按日实支,但于午后出差或午前销差

3、者,其膳食费减半核支。(二)共同出差时:两人(同性)住宿费申请以二人一间为原则,其报支以其中较高职位之额度为限。两人(异性)住宿费申请,二人皆按规定额度内办理。三人(同性)住宿费申请其中二人依共宿原则办理,一人按规定额度内办理,但如仍可容纳时仍以共宿为原则,自第三人起每增一人,得加支0.5(以其中较高职位额度为母数计算)。三人(两人同性住宿费申请异性一人按规定额度内办理,同性二人一人异性)则依共宿原则办理。第七条:交通费之报支,按下列规定办理:(一)搭乘公私营交通工具均应骤具购票证明,但短程交通无法取得外来凭证者,得以内部乘车证明单核实报支。(二)由本公司供给交通工具或搭乘公司公有交通工具者

4、,不得报支交通费,仅可实报油资。(三)经核准以自用车辆为交通工具者,其交通费则依本公司私车公用补贴办法办理之。(四)交通上必要之过路费均具备收据或发票实报实销。第八条:住宿费按实际住宿夜数取具该住宿旅馆之统一发票或收据在报支,如在公司或亲友家住宿,一律不得报支。第九条:膳食费最好取具报销凭证。第十条:员工出差,除交通膳宿费外,因公必须支付其他费用,得检附凭证,以杂费按实报支。第十一条:员工奉派以出差方式至他区担任某项特定任务时,其出差期间内,如遇公休假日,可报支膳食费及住宿费,并可补假(不补假之员工可依规定申请加班费,惟误餐费需扣除)。第十二条:出差人于返回时,应即将处理状况向派遣主管提出,

5、并于五日内提出书面报告。第十三条:报支出差旅费,应填具出差旅费报告表,按日程逐项详细填写连同各项单据证明及出差申请单、支出证明单,由部门主管、人事科及会计人员负责审核后,呈副总经理、总经理核准之。前项旅费报销手续限销差后七日内办妥,逾期无正当理由不得报支。第十四条:员工出差前得按实际需要预借旅费,但出差完毕应依前条规定期限内办妥销差手续,否则该项借支就其薪津项下扣回。第十五条:员工出差旅费,应按实报支,超过标准者应予剔除,如有虚报,一经查觉,除追回外,并视情节惩处。第十六条:本办法经总经理核准后施行,修正时亦同。申报差旅费说明(1)低阶与高阶人员共同出差时,若有事实上需要,其差旅费之申请得经

6、高阶人员之核准,比照高阶人员申报标准办理。(2)出差人员于出差期间,与高阶主管会餐,其餐费若系由高阶主管支付或免支付之情事,则膳食费之申报规定如下:1.当日出差人员未支付之餐数为一餐者,可申请全日膳食费。2.当日出差人员未支付之餐数为二餐者,仅能申请剩余一餐之膳食费。3.出差人员当日三餐均未支付餐费者,由该日不得申请膳食费。(3)膳食费各餐费用标准区分如下:A.全日膳食费为500者,区分为早餐100午餐200晚餐200。B.全日膳食费为400者,区分为早餐100午餐150晚餐150。C.全日膳食费为300者,区分为早餐100午餐100晚餐100。(4)出差时间膳食费之核给方式出差时间部分:1

7、.AM09:00前出差者核给全日膳食费。2.AM09:00→12:00中间出差者,核中、晚等两餐膳食费。(5)各部门差旅费报销办法,按各部门规定另行公告之。

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