职工差旅费开支的规定

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1、职工差旅费开支的规定职工差旅费开支按柳华行[2008]36号文执行附:职工差旅费开支的规定第一条根据《关于印发〈自治区国家机关和事业单位差旅费管理办法〉的通知》(桂财行[2007]44号)、税务有关文件精神,结合我公司的实际情况,制定本规定。第二条出差人员乘坐交通工具和住宿的等级标准:项目等级标准职务火车轮船飞机其它交通工具住宿费标准(元)外省、区内地级市区内其余地区集团公司领导软席二等舱位二等舱位按实报销280220公司副处级以上及副高级专业技术职务以上人员硬席三等舱位普通舱位按实报销2001

2、50其余人员硬席三等舱位普通舱位按实报销150100第三条住宿费开支办法(一)职工出差,实行住宿费,按规定的包干标准凭发票报销,实际住宿费低于规定的包干标准的节余部分,全部留给个人。实际住宿费超过规定标准部分自理,不予报销;由于对外活动的需要,住宿费超过标准的部分自理,不予报销;由于对外活动的需要,住宿费超规定标准的,须经部门(机关部门或二级单位科室)领导严格审核,列入本单位、部门费用预算开支。(二)职工经批准外出参加会议,由会议统一安排住宿,如住宿费超过规定标准的,经单位、部室领导批准,并凭会

3、议通知(或复印件)按实报销。(三)职工出差大厂、柳州、来宾、车河,原则上要求在大厂宾馆、华锡宾馆、来宾冶炼厂招待所、车河选矿厂招待所住宿,住宿费在普通标准间一个床位费用内按实报销。公司机关接待上级主管部门、友好合作人员住宿,由总经理办公室统一安排,费用报销由总经理办公室统一办理。(四)出差人员无住宿发票,一律不予报销住宿费。第四条交通费开支办法(一)乘坐火车,从晚八时至晨七时之间,在车上过夜6小时以上的,或连续乘坐时间超过12小时,可购同席卧铺票。(二)职工出差乘坐飞机要从严控制。二级单位领导、

4、机关部门领导、副高级专业技术职务以上人员可乘坐飞机,其他人员由于出差路途较远或任务紧急的,须经所在单位、部门正职(或指定人员)领导批准后方可乘坐飞机。(三)为鼓励出差人员乘坐火车,不乘飞机,以节省开支,并鉴于在途期间伙食费用较高等原因,在途期间,连续乘车超过12小时(含12小时)的,可凭车票每满12小时,加发50元伙食补助费。(四)职工出差期间,不分职务,每人每天市内交通费15元,包干使用,不在凭据报销市内交通费;在单位所在市境内和到车河、大厂山上单位出差的不发市内交通费;各单位、部门要从严控制

5、乘坐出租车费用,若工作需要经部室或单位领导同意乘坐出租车,费用按出差自然(日历)天数在每人每天30元内凭据报销,但不再发市内交通费。对出差人员发生的订票手续费、经批准乘坐飞机者,其乘坐往返机场的专线客车费用,可在出差人员市内交通费包干的范围之外凭据报销。民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费(现每人每次一份),凭据报销。(五)出差人员乘坐本单位安排交通工具的,不发市内交通费。第五条乘坐火车符合第四条第(一)款的规定,而不买卧铺票的,凭票报销车费外,按硬席座位票价的50%发给补助。第六条夜

6、间乘坐长途汽车、轮船最低一级舱位(统舱)超过6小时的,可凭车(船)票加发30元伙食补助费。第七条出差人员的伙食补助费(一)出差人员的伙食费,不分途中和住勤,每人每天补助标准为:1.由大厂到车河、铜坑或车河到大厂、车河以及到上述三地附近农村出差,其家不在当地的每天补助10元;2.集团公司机关人员到河池、来宾市、大厂镇、车河镇等地的公司内部单位出差和河池市、来宾市、大厂镇、车河等地公司内部单位人员到集团公司机关机关出差,其家不在出差地的,每天补助30元;3.到其余地区出差的每天补助40元;4.自本通

7、知印发之日起,取消大厂宾馆、金城江办事处和来冶招待所等对机关人员工作餐制,职工到集团公司内部单位出差,餐费自理。集团公司领导在上述地点用餐的,经本人签单确认总经理办公室核实后,财务予以报销。(二)汽车司机在驻地短途行车,货车司机每人每天发给误餐费10元、小车司机每人每天发给误餐费5元。第八条职工外出学习、培训,在学习、培训期间,不发给市内交通费;住宿费在规定标准内据实报销;伙食补助标准为:二个月内(含二个月)的按出差人员标准发给,二个月以上的按出差人员标准的50%发给;参加学习取得文凭的,学习期

8、间,不发伙食补助费。第九条职工趁出差或调动工作之便,事先经单位领导批准就近回家省亲办事的,其绕道车、船费,扣除出差直线单程车、船费,多开支的部分由个人自理。扣除标准,火车按快车(包括特快)票价计算,符合乘坐硬席中铺票价;轮船按三等仓位票价计算。如果绕道车、船费少于直线单程车、船费时,应凭车、船票按实报销,不发绕道和在家期间的出差伙食补助费、市内交通费,不报销住宿费。第十条职工调动工作的交通费、住宿费和伙食补助费,除按以上有关规定执行外,其他开支下列规定办理:(一)职工调动工作,不得乘坐飞机。(二

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