关于2014年埇桥区财政收支预算的说明

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1、关于2014年埇桥区财政收支预算的说明一、2014年预算安排的指导思想认真贯彻党的十八届三中全会和中央及省市经济工作会议精神,继续实施积极财政政策,充分发挥财政在整体改革中的基础性和支撑性作用,促进经济持续健康发展;牢固树立“过紧日子”的思想,坚持增收节支,从严控“三公”经费等一般性支出,调整优化支出结构,集中财力办大事,促进经济转型升级和民生改善;深化财税体制改革,实施全面规范、公开透明的预算制度,提高财政资源配置的效益和效率;强化投入产出理念,改进预算支出方式,加强预算绩效管理,提高财政资金使用效益,

2、为埇桥区发展提供更好的财政服务。二、2014年预算安排的基本原则严格遵循预算有关法规规定,健全政府预算体系,提高预算编制完整性,科学性。规范基本支出供给政策,提高部门履职保障水平;认真落实中央八项规定和党政机关厉行节约反对浪费条例,大力压缩一般性支出,强化预算刚性约束。统筹兼顾,坚持预算动态平衡。探索建立跨年度预算平衡机制,统筹年度之间财力安排,确保财政收支动态平衡。深化改革,健全预算分配制度。围绕使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用,改进资源配置方式,完善预算分配决策机制。创新机制,提高预算

3、管理绩效。三、2014年区级财政收支预算情况(一)公共财政预算1.区级地方收入预算安排。区级地方预算收入15.96亿元,比上年执行数增长4.3%,主要是部分行政事业性收费项目取消,非税收入预算减少。其中:增值税(地方25%)2.83亿元,增长9.7%;企业所得税(地方25%)0.97亿元,增长43.6%;契税0.4亿元,增长7%,行政事业性收费收入0.72亿元,比上年执行数下降23.8%;罚没收入0.33亿元,比上年执行数下降25.3%;其他收入0.14亿元,比上年执行数下降87.2%。2.区级支出预算安

4、排情况。区级支出预算安排34.19亿元。与上年相比,减少22.52%。其中:一般公共服务支出5.3亿元;公共安全支出0.77亿元;教育支出8.57亿元;科学技术支出0.26亿元;文化体育与传媒支出0.2亿元;社会保障和就业支出4.54亿元;医疗卫生支出5.18亿元;节能环保支出0.17亿元;城乡社区支出1.01亿元;农林水支出3.40亿元;交通运输支出0.32亿元;资源勘探信息等支出0.25亿元;商业服务业务等支出0.01亿元;国土海洋气象等支出0.09亿元;住房保障支出0.91亿元;粮油物资储备支出0.

5、03亿元;预备费0.08亿元;国债还本付息支出0.04亿元;其他支出3.06亿元3.区级预算收支平衡情况。区级地方财政收入15.96亿元,加转移性收入等18.93亿元,上年结余资金0.98亿元,区级预算总收入35.87亿元。区级财政安排预算支出34.19亿元,加转移性支出1.68亿元,区级预算总支出35.87亿元,收支平衡。(二)政府性基金预算2014年,区级政府性基金预算收入5.01亿元,减收6.69亿元,下降57.15%。区级政府性基金预算本年支出5.01亿元,下降57.15%。收支平衡。

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