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时间:2018-09-28
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1、关于2015年禹会区财政收支预算的说明一、2015年区级预算安排的指导思想2015年区级部门预算的指导思想是:认真落实党的十八大、十八届三中、四中全会,以及中央、省、市经济工作会议精神,以科学发展观为指导,紧紧围绕区委、区政府的决策部署,主动适应经济发展新常态,充分发挥财政职能作用,促进经济发展方式转变,提高经济发展质量和效益;全面深化财税体制改革,完善预算管理各项制度,切实推进预算公开透明;健全政府预算体系,加大预算统筹力度;优化财政支出结构,从严从紧控制“三公”经费等一般性支出,着力保障改善民生,严肃财经纪律;为打造建设美
2、好禹会提供财力支撑。二、2015年区级预算安排的基本原则2015年区级部门综合预算坚持以下原则:(一)依法理财,规范预算行为。全面贯彻预算法等法律法规要求,认真落实人大有关决议精神,进一步规范理财行为、健全约束机制、压实管理责任、推进信息公开,推动财政工作规范化、制度化和法治化。(二)统筹兼顾,确保预算平衡。坚持以收定支、量入为出,预算编制既要体现实际需要,又要考虑财力可能,做到预算收支综合平衡,略有结余。对各项非税收入实行收支两条线管理,对应纳入预算管理的各项行政事业性收费、罚没收入,严格按规定纳入预算,不准在预算之外留有收
3、支项目。(三)支持发展,强化预算保障。坚持厉行节约,严格控制一般性支出,合理保障部门依法履职所需经费。围绕区委、区政府决策部署,优化财政支出结构,突出创新驱动,强化风险防控,加强民生保障,促进经济持续健康发展和社会和谐稳定。(四)优化结构、保证重点支出。部门预算的编制要依据各部门履行的职责、发展目标和现有公共资源的配置情况,兼顾财力可能,按照有保有压、确保重点的原则,重点保证国家和省、市文件明确要求和区委、区政府决策部署支出。三、2015年区级财政收支预算情况(一)地方收入预算安排情况。2015年,区级地方收入预算82610万
4、元.其中:税收收入69270万元,非税收入13340万元。(二)支出预算安排情况。2015年,区级支出预算65000万元。其中:一般公共服务支出6500万元;国防支出76万元;公共安全支出1102万元;教育支出18986万元;科学技术支出1558万元;文化体育与传媒支出608万元;社会保障和就业支出6263万元;医疗卫生和计划生育支出3496万元;节能环保支出4952万元;城乡社区支出9758万元;农林水支出4837万元;交通运输支出4002万元;资源勘探电力信息等支出46万元;商业服务业等支出11万元;国土海洋气象等支出12
5、万元;住房保障支出720万元;预备费1000万元;其他支出1073万元。(三)转移性收支预算安排情况。2015年,区级地方预算收入82610万元,加中央税收返还1025万元,市财政一般转移支付3512万元,区级预算总收入87147万元。区级预算支出65000万元,加财政体制上解21337万元,区级预算支出合计86337万元,当年结余810万元。附:表1.地方公共财政收支预算总表表2.地方公共财政支出预算安排表(分功能科目)表3.地方公共财政支出预算安排表(分经济科目)表4.地方政府性基金收支预算总表表5.地方国有资本经营预算收
6、支总表表6.地方社会保险基金预算收支总表附表1地方公共财政收支预算总表单位:万元收入支出项目预算数项目预算数一、税收收入69270一、一般公共服务支出6500增值税20760二、外交支出 营业税20330三、国防支出76企业所得税6200四、公共安全支出1102企业所得税退税 五、教育支出18986个人所得税950六、科学技术支出1558资源税120七、文化体育与传媒支出608固定资产投资方向调节税 八、社会保障和就业支出6263城市维护建设税6099九、医疗卫生与计划生育支出3496房产税2850十、节能环保支出4952印花
7、税1300十一、城乡社区支出9758城镇土地使用税6610十二、农林水支出4837土地增值税3640十三、交通运输支出4002车船税11十四、资源勘探信息等支出46耕地占用税400十五、商业服务业等支出11契税 十六、金融支出 烟叶税 十七、援助其他地区支出 其他税收收入 十八、国土海洋气象等支出12二、非税收入13340十九、住房保障支出720专项收入4240二十、粮油物资储备支出 行政事业性收费收入1600二十一、预备费1000罚没收入5880二十二、其他支出1073国有资源(资产)有偿使用收入1620 其他收入
8、 收入合计82610支出合计65000附表2地方公共财政支出预算安排表(分功能科目)单位:万元项目2015年预算数加:上级转移支付2015年预算合计数合计 一、一般公共服务6500 6,500人大事务142 142行政运行83 83一般行政管理事务
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