重庆城口县商务局2016年部门决算情况说明

重庆城口县商务局2016年部门决算情况说明

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1、重庆市城口县商务局2016年部门决算情况说明一、部门基本情况(一)职能职责。1.贯彻执行国家有关商贸流通、粮食流通、对外贸易经济、投资促进、国际贸易促进的法律、法规、规章和方针政策,提出县域发展战略和政策建议,并组织实施。2.负责推进商贸流通业发展,拟订商务经济发展、促进消费的政策措施,推动流通标准化和连锁经营、特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。3.负责城乡商贸统筹发展工作,指导市场建设规划和城乡商业网点规划,承担城乡统筹商贸网络建设工作,推进城乡市场体系、流通体系建设。组织实施商贸流通重大项目

2、建设,促进区域性商贸流通中心的形成。4.承担组织实施重要商品市场调控和流通管理的责任。监测分析商贸流通经济运行、市场运行、商品供求状况,建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,负责重要商品的储备管理工作。负责重点商贸流通企业和餐饮住宿业、社区商业等商贸服务行业的指导、协调、管理、服务工作。-10-5.承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序的责任。拟订规范市场运行、流通秩序的政策措施,推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台。6.承担商贸流通业监督管理的责任。按有关规定对汽车流通、拍卖、典当、

3、租赁、木材节约、废旧商品回收利用等行业进行监督管理;负责液化石油气、散装水泥、酒类(除酒类生产)等重要商品经营的管理,按有关规定对成品油流通进行监督管理。负责商贸流通业的行政执法监管和商务举报投诉受理,参与打击商业欺诈等工作。组织、指导商贸流通业职工技能培训和有关特有工种职业技能鉴定。7.负责推动商贸流通科技信息化建设,会同有关部门管理商贸流通各类业务资金、专项基金。8.拟订粮食总量平衡和粮食流通的中长期规划,提出粮食流通发展战略的建议,负责粮食流通的行业管理和粮食流通设施的建设管理,负责县级储备粮油管理和粮食

4、收购市场准入工作,承担粮食监测和应急调控、粮食库存检查、军粮供应管理的责任。9.管理和指导全县国际产品市场开拓、对外贸易、外商投资工作。指导协调国际服务贸易工作和外经贸进出口业务。负责外经贸标准化工作。办理有关获取自营进出口经营权的备案工作。-10-10.贯彻落实对外经济合作的政策措施,负责对外经济合作,负责县内外出、外地来县举办的大型展会的统筹和协调工作,指导、监督商贸流通各类促销活动。负责区域经济合作、对口支援工作。拟订和审批全县境外承包工程、劳务合作、设计咨询项目的中长期规划及实施;负责指导全县外派劳务人

5、员培训;管理全县接受外国政府和国际组织对全县的无偿援助及捐赠工作。管理和使用有关对外贸易经济发展基金。11.承担全县的国际贸易促进工作职责。邀请和接待国外经贸界人士和代表团来访;组织经济贸易代表团出国访问与考察,与有关国际组织、区域性组织及各国贸促机构和商协会开展交流与合作;参加有关国际组织及其活动;收集、整理、传递和发布经贸信息;为会员企业和其他企业提供服务;促进内地与香港、澳门特别行政区,祖国大陆与台湾地区的经贸交流,为内地同香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界之间的交流与合作提供服务。12.承办县政府交办

6、的其它相关工作。(二)机构设置。本单位包含局机关和3个事业单位,内设科室6个。行政编制9名,机关工勤编制1名。事业单位3个,编制14人。实有行政人员19人,机关工勤人员3人,事业单位12人,退休人员55人,遗属10人。二、部门决算情况说明(一)收入支出决算总体情况说明本部门2016年度收入总计1922.6万元,支出总计1943.38万元。与2015年决算数相比,收入减少1167.32万元、下降37.7%,主要原因是商贸流通项目资金减少。支出增加484.58万元,增长33.2%,主要原因是1391-10-部分之前

7、年度项目在2016年结算。本部门2016年度收入合计1922.6万元,其中:财政拨款收入1733.81万元,占90.18%;其他收入188.79万元,占9.82%。本部门2016年度支出合计1943.38万元,其中:基本支出803.57万元,占41.35%;项目支出1139.81万元,占58.65%。本部门2016年度年末结转和结余1734.61万元,较上年减少20.78万元。(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明本部门2016年度财政拨款收入1733.81万元,较上年决算数减少1354.99万元,下降43.8

8、7%。主要原因是项目支出减少,故财政拨款项目收入减少。较年初预算数增加928.43万元,增长115%。主要原因是争取到外经贸发展专项资金500万元,电子商务、大巴山森林人家专项资金拨入400余万元。本部门2016年度财政拨款支出1930.58万元,较上年决算数增加471.78万元,增长32.3%。主要原因是投促中心与商务局合并后,基本支出增加。较年初预算数增加1010.77万元,增长1

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