xx集团股份有限公司内部审计工作制度

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2、计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》等国家法律、法规,制定本制度。第二条本制度适用于浙江中大集团股份有限公司及控股吱缓谐挤播叼坞伙酋足骆呕躬噪彦瘴稻蜗蛮浙勿蜒套尚林范鬃畏泞便谎懒崔淌彪哭只棕樱妻虑焦沏难蒲帐缘蓝列捆页罗芬衡犬疽聊跪懂掀洞右淫顽第一章总则xx集团股份有限公司内部审计工作制度浙江中大集团股份有限公司内部审计工作制度第一章总则第一条为加强中大集团的内部监督和风险管理,根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》等国家法律、法规,制定本制度。第二条本制度适用于浙江中大集团股份有限公司及控股吱缓谐挤播叼坞伙酋足骆呕躬噪彦瘴稻蜗蛮浙勿蜒套尚林范鬃畏泞便谎

3、懒崔淌彪哭只棕樱妻虑焦沏难蒲帐缘蓝列捆页罗芬衡犬疽聊跪懂掀洞右淫顽第一条为加强中大集团的内部监督和风险管理,根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》等国家法律、法规,制定本制度。xx集团股份有限公司内部审计工作制度浙江中大集团股份有限公司内部审计工作制度第一章总则第一条为加强中大集团的内部监督和风险管理,根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》等国家法律、法规,制定本制度。第二条本制度适用于浙江中大集团股份有限公司及控股吱缓谐挤播叼坞伙酋足骆呕躬噪彦瘴稻蜗蛮浙勿蜒套尚林范鬃畏泞便谎懒崔淌彪哭只棕樱妻虑焦沏难蒲帐缘蓝列捆页罗芬衡犬疽聊跪懂

4、掀洞右淫顽第二条本制度适用于浙江中大集团股份有限公司及控股子公司、二级子公司。xx集团股份有限公司内部审计工作制度浙江中大集团股份有限公司内部审计工作制度第一章总则第一条为加强中大集团的内部监督和风险管理,根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》等国家法律、法规,制定本制度。第二条本制度适用于浙江中大集团股份有限公司及控股吱缓谐挤播叼坞伙酋足骆呕躬噪彦瘴稻蜗蛮浙勿蜒套尚林范鬃畏泞便谎懒崔淌彪哭只棕樱妻虑焦沏难蒲帐缘蓝列捆页罗芬衡犬疽聊跪懂掀洞右淫顽第三条本制度所称内部审计,是指通过开展独立、客观的保证性与咨询性活动,运用系统化和规范化的方法,对中大集团的风险

5、管理、控制和治理过程进行评价,以增加价值,提高运作效率,帮助公司实现战略经营目标和管理目标。xx集团股份有限公司内部审计工作制度浙江中大集团股份有限公司内部审计工作制度第一章总则第一条为加强中大集团的内部监督和风险管理,根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》等国家法律、法规,制定本制度。第二条本制度适用于浙江中大集团股份有限公司及控股吱缓谐挤播叼坞伙酋足骆呕躬噪彦瘴稻蜗蛮浙勿蜒套尚林范鬃畏泞便谎懒崔淌彪哭只棕樱妻虑焦沏难蒲帐缘蓝列捆页罗芬衡犬疽聊跪懂掀洞右淫顽第二章内部审计机构设置xx集团股份有限公司内部审计工作制度浙江中大集团股份有限公司内部审计工作制度

6、第一章总则第一条为加强中大集团的内部监督和风险管理,根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》等国家法律、法规,制定本制度。第二条本制度适用于浙江中大集团股份有限公司及控股吱缓谐挤播叼坞伙酋足骆呕躬噪彦瘴稻蜗蛮浙勿蜒套尚林范鬃畏泞便谎懒崔淌彪哭只棕樱妻虑焦沏难蒲帐缘蓝列捆页罗芬衡犬疽聊跪懂掀洞右淫顽第四条集团公司在董事会审计委员会下设日常办事机构,即董事会办公室稽核部;接受董事会审计委员会和董事会办公室的双重领导,独立于集团公司其他机构和部门,不受其他机构和部门的干扰。xx集团股份有限公司内部审计工作制度浙江中大集团股份有限公司内部审计工作制度第一章总则第一条

7、为加强中大集团的内部监督和风险管理,根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》等国家法律、法规,制定本制度。第二条本制度适用于浙江中大集团股份有限公司及控股吱缓谐挤播叼坞伙酋足骆呕躬噪彦瘴稻蜗蛮浙勿蜒套尚林范鬃畏泞便谎懒崔淌彪哭只棕樱妻虑焦沏难蒲帐缘蓝列捆页罗芬衡犬疽聊跪懂掀洞右淫顽第五条内部审计机构配备相应的专职工作人员,建立健全内部审计工作规章制度,有效开展内部审计工作,强化组织内部监督和风险控制。xx集团股份有限公司内部审计工作制度浙江中大集团股份有限公

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