恒森集团付款及报销凭证的附件管理规定

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1、地产制度文件名称恒森实业集团有限公司《付款及报销凭证的附件管理规定》编制审核批准人生效日期年月日编号hsjt-cw004付款及报销凭证的附件管理规定1总则为加强公司财务管理过程的规范化,规范统一付款/报销凭证及附件,特制定本规定。2适用范围本公司所有款项的支付和报销。3款项支付/报销分类及票据要求规定3.1日常费用报销和零星采购:填制《费用报销单》,后附与日常费用相关的单据。3.1.1通讯费:附通讯费发票.3.1.2业务招待费:附业务招待费申请表、相应发票,发票抬头名称须与公司全称名称一致(定额发

2、票除外)。3.1.3会务费:附会议通知、签到表、相应发票。会议通知应具备时间、地点、会议名称。会务费发票包含会议期间的服务费、餐饮费、住宿费等。3.1.4维修费:附经行政部确认同意的维修申请单、维修费发票、维修清单,需要验收的维修项目,还需附相关人员的验收单。3.1.5车辆费用:含车辆油费和过路、过桥费等;附油费发票、过路、过桥发票。发票抬头须为公司全称,原则上应杜绝使用车牌号替代公司名称的票据。3.1.6零星采购报销附:发票、材料计划单或申请单、送货单、验收入库单。3.1.7差旅费用报销:填制《

3、出差费用报销单》,附出差申请单、发票(交通发票和住宿发票,出差期间的餐饮费计入差旅费,出差补助按公司规定标准填列)。3.2借款类:3.2.1内部员工借备用金和对外付行政规费:填制《借款单》3.2.2付定金:填制《借款单》后附收款收据。3.2.3付工程借款:填制《借款单》附借款申请书、收款收据。3地产制度3.2.4对外借款:填制《借款单》附收款收据(借款协议财务备案)。3.3工程类款项3.3.1支付工程进度款填制《工程付款审批表》,附相应发票、工程进度表原件。3.3.2支付工程结算款,填制《工程付款

4、审批表》,附相应发票、工程结算审批表(含工程造价结算确认书原件),经过咨询审计的,须附报告主要内容复印件。3.4材料类款项支付采购货款,填制《其它付款审批表》,附材料计划单、发票、送货单、甲供材料/设备验收单(有合同的不需附计划单)。3.5营销类款项3.5.1支付广告费,填制《其它付款审批表》,附发票、营销广告活动验收相应资料,媒体广告须附广告版报纸。3.5.2推广活动采购物品费用报销,填制《费用报销单》,附发票、送货单、入库验收单(使用部门签字验收)。3.6设计咨询服务类款项3.6.1支付设计咨

5、询服务类款项,填制《其它付款审批表》,附设计服务发票。按设计咨询进度比例付款的,须另外附送进度相应确认单;支付境外设计款的,须另外附送完税证明复印件。4其它规定4.1对任何单位及个人的付款、报销单,凡是发现所附票据不符合以上规定或其他财务规定的,财务出纳应拒绝付款或报销。4.2任何付款、报销单据有涂改,或数字不清的,出纳有权拒绝付款或报销。4.3上述付款报销的附件粘贴,应由经办人自行粘贴完善后再予以报销支付,财务部应履行相应职责进行审核查验。该项审核可作为年度财务部工作质量的检查要点。5附则5.1

6、本规定由财务部负责制订并解释,适用于集团公司及子公司。5.2本规定上报总经理签批后施行,修改时亦同。5.3凡与本规定相抵触的,按照本规定执行;未列明的付款报销附件,按财务审核结果执行。3地产制度5.4本规定自颁布之日起执行。3

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