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时间:2018-07-11
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1、质量内审综合报告R/QEP21-05版本/修改次数:B/0№:审核目的:1、检查本公司质量管理体系是否符合ISO9001:2008标准以及公司《质量手册》和《程序文件》的要求。2、检查本公司质量管理体系是否得到有效实施和保持。审核依据:1、ISO9001:2008标准;2、本公司的《质量手册》和《程序文件》;3、适用的法律法规。审核组成员审核时间:审核范围:涉及ISO9001:2008标准中的过程及各职能部门、车间。不合格项分布职能部门不合格项数量体系要求总经理管理者代表办公室销售部市场营销部人力资源部研发部品管部安环部设备部1#车间2#车间3#车间
2、水处理车间合计4质量管理体系4.2.3文件控制4.2.4质量记录5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.4采购7.5生产和服务的提供7.6测量和监控装置的控制8.1总则8.2监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进合计内审综合报告(续)XXX版本/修改次数:B/0审核过程综述:我公司于2011年xxx由管理者代表组织审核成员对本公司质量管理体系运行进行内部审核,对本公司的所有涉及质量保证的各相关部门进行现
3、场抽查及采取验证的方式,在审核过程中共发现了3个问题,摘录如下:审核结论:由于此次内审是我公司实施ISO9001:2008标准的第一次内审,因此本次内审没有审核5.6、8.2.2条款,这两个条款将于管理评审实施后,在XXX进行补充审核。但就已审条款结果看,本公司质量管理体系符合公司质量手册的要求,本公司质量体系得到了有效实施,运行实施保持了适宜性。编制/日期:/年月日审批/日期:/年月日
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