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时间:2018-05-08
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1、无锡西姆莱斯石油专用管制造有限公司版本号:A/O计量管理程序文件章节页:1/1计量管理程序文件(依据《江苏省企业计量保证确认规范》(试行)编制)编号:WSP/JLP-2008编制:王玲雪审核:张海涛批准:朱福林文件版本:A/0受控状态:受控分发号:2008-10-09发布2008-10-10实施 无锡西姆莱斯石油专用管制造有公司第34页共35页无锡西姆莱斯石油专用管制造有限公司版本号:A/O计量管理程序文件章节页:1/1目录1.计量文件管理程序32.计量检测体
2、系内部审核和评审管理程序43.法定计量单位管理程序64.计量设备配备管理程序75.计量检测管理程序96.计量设备的贮存和管理程序127.计量设备量值溯源管理程序168.计量设备量值溯源图179.计量标准器的管理程序2310.计量设备检定(校准)管理程序2511.计量设备分类管理程序2712.计量设备标志管理程序2913.不合格计量设备管理程序3114.计量记录的管理程序3215.计量档案的管理程序3316.检定(校准)测试室与环境的管理程序3417.计量人员培训实施管理程序35第34页共35页无
3、锡西姆莱斯石油专用管制造有限公司版本号:A/O计量管理程序文件章节页:1/11.计量文件管理程序1.目的使计量文件编制、发放、保管统一有序,保证工作现场持有效文件。2.范围对公司内计量手册、计量管理程序文件、计量技术文件的编制、更改、审批、使用、发布、归档等实施控制。3.职责3.1计量室主管负责计量管理性程序文件的编制,部门领导负责处审。3.2计量检验员及计量检定员负责所管辖范围内的技术文件的收集,制定及贯彻实施。4.过程展开及控制4.1程序文件的管理办法4.1.1编制和起草a)起草文件:按程序
4、文件编写要求起草文件。b)复审:对于程序文件,起草部门将初审后的程序文件送上级领导复审,并进行编号。4.1.2审批和发布a)《计量手册》由经理审批后发布执行。b)管理性程序文件经主管领导审批后发布。c)程序文件必须严格受控,由公司档案室负责管理与控制。4.13修订更改a)程序文件在执行中遇到问题时由该文件起草部门协调或修改文件。b)程序文件修订,更改及审批程序与制定程序文件的程序相同。c)经过修订更改的程序文件发布时,原有的程序文件同时废止,并由档案室收回。4.2计量设备技术文件的编制要求及管理
5、办法4.2.1计量检定规程为保证执行计量检定规程的有效性,计量室应每年根据国家颁布的检定规程目录,对原有的规程进行清理,及时采用新的有效规程。4.2.2计量检测设备说明书凡主要检测设备的所有技术文件,包括使用说明书,明细表,出厂合格证书等,均由计量室统一存档。附注:本管理程序由质检站制定并负责解释,经质检站站长批准发布,自2008/10/10实施。第34页共35页无锡西姆莱斯石油专用管制造有限公司版本号:A/O计量管理程序文件章节页:1/1第34页共35页无锡西姆莱斯石油专用管制造有限公司编号:
6、WSP/JLP-02计量管理程序文件章节页:2/22.计量检测体系内部审核和评审管理程序1 目的确保计量检测体系持续有效运行,并及时发现存在问题,采取纠正措施。2 范围本程序适用于对计量检测体系内部审核和评审的职责、范围、原则和方法,对规定中的各项要求运行性运行系统的审核和评审。3 相关文件公司质量体系内审和管理评审程序文件。4 职责4.1管理者代表负责组织或授权内部审核员(计量确认内部审核员)批准审核计划,对计量设备检测体系运行的有效性进行评价。4.2质检站负责计量检测体系内部审核和评审的组织
7、实施4.3各相关部门给予配合,使之实施。5 过程展开及控制5.1内部审核原则5.1.1审核员应经过培训并取得相应资格证书,由管理者代表授权。5.1.2参加审核的人员与被审核的活动无直接责任。5.1.3审核人员应实事求是,客观公正。5.1.4审核应标志审核计划。计划需经管理者代表批准,并通知被审核部门做好准备。5.2内部审核的实施5.2.1验证上一次审核中提出的不符合项纠正措施的实施效果。5.2.2按照审核计划中的分工和日程安排对规定的活动进行审核。5.2.3审核中审核员应填写《审核检查记录表》
8、和《体系运行不符合项报告》。5.3体系评审5.3.1管理者代表主持,被审核部门负责人参加。5.3.2对内部审核结果和反馈等有关信息进行评审,必要时对检测体系进行调整。5.4效果验证第34页共35页无锡西姆莱斯石油专用管制造有限公司编号:WSP/JLP-02计量管理程序文件章节页:2/25.4.1审核和评审后的结果,应编制“内部审核报告”和“评审报告”,并发放到被审核单位。5.4.2对审核和评审中提出的问题,责任部门应制订纠正措施。质检站对其实施效果进行检查验证。5.4.3审核和评审每年不得少于1
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