学院物资采购及管理流程图.doc

学院物资采购及管理流程图.doc

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1、销账八仙筒学区中心物资采购及管理流程图计划使用部门提出零星物资采购申请使用部门领导签字后勤服务中心主任审查签字安排采购员办理分管领导签字按照零星物资采购及价格、型号、参数和性能等进行采购登记、入库后勤、使用部门对询价单进行签字确认资产管理员登记入库到使用部门资产管理软件内并打印,经办人和后勤分管资产办公室的副主任签字确认采购完毕,收集相关财务票证,填财务报销单办理签字手续,签署齐全到财务销账价值超过1000元的项目,由后勤、纪检、使用部门组成三人询价小组进行采购,确定供货商价值低于1000元的项目由采购员自行采购,无需询价采购

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