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时间:2020-01-30
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1、索引号:(审计机关名称)营业外收入审计程序表被审计企业名称:页次:审计程序执行情况说明工作底稿索引号1.取得或编制营业外收入明细表,复核其加计数是否准确,并与明细账、总账和报表有关项目进行核对。2.检查营业外收入明细账,检查明细项目的设置是否合规。有无将不属于营业外收入的产品销售收入、其他业务收入等记入营业外收入。3.抽查明细账、记账凭证及原始凭证(1)检查营业外收入明细项目,分别与银行存款、待处理财产损溢、固定资产清理、应付账款等账户进行核对,检查营业外收入是否真实、完整。(2)抽查营业外收入的记账凭证、原始凭证,并与明细账核对,检查营业外收入会计处理是否及时、正确。(3)检查营业外
2、收入是否全部转入“本年利润”账户。4.检查营业外收入中数额较大和异常的项目(1)检查入账依据是否符合国家有关法律法规的规定。(2)抽查记账凭证、原始凭证,检查列入营业外收入的内容与范围是否真实、合规。5.检查营业外收入是否已在损益表及附注中恰当披露。6.完成营业外收入审定表。
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