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时间:2018-07-22
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1、第九章借款和报销的规定 为进一步完善财务管理,严格执行财务制度,依据公司的规范化管理要求,特制定本标准及程序。 一、借款审批及标准 (一)、出差人员借款,必须先填写“借款单”,经部门负责人或分管领导同意后,经财务核准,报总经理批示,方可借款。前次借款出差返回时间超过三天无故未报销者,不得再借款。 (二)、个人因私借款,填写“借款单”后,经总经理批准后,方可借款。凡公司职工借用公款,在原借款未还清前,不得再借。公司员工借款,原则上不得超过借款人当月工资数,如有特殊情况,须先经总经理批准后,方可借款。 (三)、借款出差人员回公司
2、后,七天内应按规定到财务部报账,报账后结清所欠部分金额。七天内不办理报销手续的,财务部门负责监督借款人还清全部借款。否则,财务部门有权在当月工资中扣除,不足部分由借款人补齐,并扣罚当月30%工资。 (四)、其他临时借款,如业务费、备用金等,按相关规定办理。 (五)、允许借款范围: 1、预付款,如购设备、材料等。 2、采购零星物品,累计达100元以上的。 3、出差人员必须随身携带的差旅费。 4、公司规定部门或人员所需的备用金。每年初各部门、分公司以书面报告形式核定备用金标准交行政部,经分管领导签字后,报总经理批示后执行。
3、5、确实需要现金支付的其他支出。 (六)、不允许借款范围: 1、没有特殊情况,代替其他单位和个人垫付的各种款项; 2、未经审批的任何借款。 二、固定资产及低值易耗品采购标准及审批 1、各部门需新购入固定资产和单价在200元以上的低值易耗品,由各部门先作好采购计划,并以书面形式报告,经分管领导、财务部签字核准,报公司总经理批准后,方可购买。如需向公司借款,按第一条标准执行。 2、各部门添置其他低值易耗品,应本着节约的原则,确实需要添置的情况下才添置。各部门应事先填好置物申请单,报行政部、财务部审核,由行政部统一购买。
4、 三、各项费用报销要求 1、报销单据底要求带税务章的发票,走今目标流程进行报销。 2、报销单据不管多少均须贴报销封面,同时,不同经济内容的发票要分门别类予以报销。 3、报销手续要齐全完备 报销的正常程序是:经办人、证明人签字,注明事由,部门负责人签字,经分管领导签字,财务部门审核,总经理审批后报销。 根据财务管理要求,凡购买实物均须有验收人签字,否则不予报销。 四、补充说明 如总经理出差在外,则应由总经理签署指定代理人,交财务部备案,指定代理人可在期间内行使相应的审批权力。第十章财务管理制度 为进一步完善财务管理,
5、根据国家有关法律、法规及财务制度,做到分工明确,责任到人,结合公司具体情况,制定本制度。一、财务管理工作必须严格执行财经纪律,精打细算、在企业经营中制止浪费和一切不必要的开支,降低成本,提高利润。二、公司设财务部,财务经理协助副总经理对公司财务进行管理。三、出纳员不得兼任会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。四、财会人员都要认真执行岗位责任制,各司其职,互相配合,如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。五、财务人员在办理会计事务中,必须坚持原则,照章办事。对于违反财经
6、纪律和财务制度的事项,应拒绝办理,并及时向相关领导报告。六、财务人员力求稳定,不随便调动。财务人员调动工作或因故离职,必须与接替人员办理交接手续,没有办清交接手续的,不得离职,亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、印章、实物及未了事项。七、公司“财务专用章”由财务经理,因出差、开会、请假等原因应委托他人临时保管,同时有文字记录备案。但被委托人不得同时保管印章和票据。在使用“财务专用章”过程中必须登记详细的使用用途,同时“财务专用章”必须按以下规定用途使用:①作为银行印鉴分别在指定的各开户银行备案使用,不得混用
7、;②收款、付款、资金调拨等业务结算票据盖章;收据、发票盖章;③办理公司相关金融业务。八、发票专用章由财务部经理保管并监督使用,建立登记制度。九、各类票据管理:承兑汇票指定专人负责管理,管理人员要详细登记台账;②公司从税务部门购买的发票由指定专人保管,必须在规定的范围内使用,发票开具要完整、字迹清楚、印章齐全。作废时要加盖“作废”字样,并全份保存,不得自行销毁;③公司所有的现金支票由出纳保管,出纳根据公司的经营需要合理提取现金,尽量避免大额支取。其余支票应由指定人保管,开出转账支票或电汇必须有完备的付款手续方可转账或电汇;④收款收据是公司收取现
8、金时开出的凭据,公司印制统一的收款收据,连号不重复,收款收据由财务部统一保管。十、公司“借条”除经总经理特批外,其余一律按公司有关制度执行。十一、本制度自2012年
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