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1、上海大郡动力控制技术有限公司审计报告中兴华审字(2014)第SD-2-035号中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)目录审计报告合并及公司资产负债表合并及公司利润表合并及公司现金流量表合并及公司股东权益变动表财务报表附注会计师事务所营业执照、资格证书审计报告中兴华审字(2014)第SD-2-035号上海大郡动力控制技术有限公司全体股东:我们审计了后附的上海大郡动力控制技术有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表,包括2014年6月30日、2013年12月31日、2012年12月31日的合并及母公司资产负债表,2014年1
2、-6月、2013年度、2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任,这种责任包括;(1)按照企业会计准则的规定编制合并财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。二、注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守
3、则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发
4、表审计意见提供了基础。三、审计意见我们认为,贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司2014年6月30日、2013年12月31日、2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2014年1-6月、2013年度、2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:谭正嘉中国注册会计师:郭金明中国·青岛市二○一四年十月一十九日中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)合并资产负债表编制单位:上海大郡动力控制技术有限公司单位:人民币元资产附注五2014年6月30日2
5、013年12月31日2012年12月31日流动资产:货币资金5.112,697,270.9626,550,014.1142,362,690.44交易性金融资产应收票据5.23,160,250.001,4310,000.00应收账款5.376,520,957.2050,922,721.3022,594,644.05预付账款5.43,470,168.293,112,598.833,811,870.44应收股利应收利息其他应收款5.53,478,084.693,062,132.818,606,267.51存货5.640,305,233
6、.9131,407,284.3624,042,373.37一年内到期的非流动资产144,490.00其他流动资产流动资产合计136,471,715.05118,215,001.41115,872,335.81非流动资产:可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资5.75,000,000.005,000,000.002,000,000.00投资性房地产固定资产5.810,738,861.9611,087,048.926,094,359.47在建工程5.9155,051.6593,418.771,227,162.01工程物
7、资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产5.101,631,235.581,731,626.81548,091.58开发支出商誉长摊待摊费用5.11395,891.41626,537.631,087,830.06递延所得税资产5.126,373,337.556,483,005.5111,782,027.89其他非流动资产非流动资产合计24,294,378.1525,021,637.6422,739,471.01资产总计160,766,093.20143,236,639.05138,611,806.82法定代表人:徐性怡主管会
8、计工作的公司负责人:徐性怡公司会计机构负责人:彭灿平1合并资产负债表(续)编制单位:上海大郡动力控制技术有限公司单位:人民币元负债和所有者权益附注五2014年6月30日2013年12月31日2012年12月31日流动负债:短期借款5.145,000,000.00