质量管理程序文件

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1、XXXXXXXXXXX公司程序文件汇编QP/SJ-1910部门:办公室持有者:陈宏波审核日期批准日期生效日期44XXXXXXXXXXX公司质量管理程序文件文件号:标题:程序文件目录及编制、发放范围页次:1/1版本号/修订次:程序文件目录及编制、发放范围序号文件名称文件编号编制人发放范围页码范围1文件控制程序QP/SJ-01各部门4—62记录的控制程序QP/SJ-02陈宏波各部门73管理评审程序QP/SJ-03陈宏波各部门8—94人力资源管理程序QP/SJ-04各部门10—115生产设施的配置和管理及工作环境控制程序QP/SJ-05各部门12—136产品实

2、现的策划控制程序QP/SJ-06各部门14—157与顾客有关的过程的控制程序QP/SJ-07徐红光各部门16—188采购控制程序QP/SJ-08各部门19—219生产和服务提供的控制和确认程序QP/SJ-09陈宏波各部门22—2310顾客财产管理程序QP/SJ-10徐红光各部门2411产品防护程序QP/SJ-11陈宏波各部门2512监视和测量装置的控制程序QP/SJ-12陈宏波各部门26-2713顾客满意度的测量程序QP/SJ-13徐红光各部门28-2914内部审核程序QP/SJ-14陈宏波各部门30-3115产品的监视和测量程序QP/SJ-15陈宏波各

3、部门32-3316不合格品控制程序QP/SJ-16陈宏波各部门34-3517数据分析控制程序QP/SJ-17陈宏波各部门3618纠正和预防措施控制程序QP/SJ-18陈宏波各部门37-3919产品紧急事故处理与召回程序QP/SJ-19陈宏波各部门40-4320关键控制点失效控制程序QP/SJ-20各部门4444XXXXXXXXXXX公司质量管理程序文件文件号:标题:质量管理手册更改一览表页次:1/1版本号/修订次:质量管理手册更改一览表修订次日期条款号修订人修改内容44XXXXXXXXXXX公司质量管理程序文件文件号:QP/SJ-01标题:文件控制程序页

4、次:1/3版本号/修订次:A/01目的为对质量体系文件进行控制,保证对质量管理体系有效运行起重要作用的各个场所都使用相应的有效版本,特制定本程序。2范围本公司质量体系规定的文件包括:内部文件和外来文件。A内部文件包括:质量方针、质量目标、质量手册、程序文件,管理类文件(包含规章制度、岗位职责等),本公司编写的技术文件(包含:产品(工艺)技术要求及企业标准,作业指导书、操作规程、工艺卡片等)等;B外来文件包括:法律、法规,政策性文件;国际标准、国家标准、行业标准、部颁标准、技术资料等等。本程序适用于以上质量体系文件的控制。3参考文件3.1《记录的控制程序》

5、4定义4.1受控本文件的分发、修订或更换均须按书面规定程序进行控制,保证文件始终反映现行要求。4.2非受控本文件的分发须按文件控制程序进行,但不保证其完全反映现行要求。5职责5.1技术文件由打样室编制、组织审批、确定发放范围,及对文件的复印、受控、分发或回收、登记等工作。5.2其它文件:由办公室根据文件的发放范围对文件进行复印、受控、分发或回收、登记等工作。各部门或职能负责编制相关的质量体系文件,文件的审批详见本程序6.2条款的规定,文件审批人员必须明确规定该文件的发放范围,审批后送办公室。5.3政策性的法律、法规文件由办公室收集、整理、登记;技术性的文

6、件(含标准)由打样室收集、整理、登记。5.4分发给各部门的文件,使用部门应建立文件一览表,以表明最新状态。6内部文件管理程序6.1质量体系文件编号指南6.1.1质量管理手册编号6.1.1.1文件号QM/SJ-1910;QM:质量管理手册;SJ:公司代码;2010:年份6.1.1.2手册中的章节号X.X:第几章第几节2位阿拉伯数字;如:0.8表示:质量管理手册第0章第8节,如:02表示:质量管理手册第2章。6.1.2质量程序文件编号QP/SJ-1910;QP:质量程序文件;SJ:公司代码2010:年份6.1.3工作文件编号WI/SJ-XX;WI:工作文件;

7、SJ:公司代码;XX:顺序序号6.1.4版本号/修订次版本号/修订次:X/X,第几版本/第几次修订,版本号采用英文大写字母,修订次采用一位阿拉伯数字。新版未经修订,版本号为:A,修订次为0。44XXXXXXXXXXX公司质量管理程序文件文件号:QP/SJ-01标题:文件控制程序页次:2/3版本号/修订次:A/06.1.5部门、职能及本公司代号GD:管代DY:打样室BG:办公室YW:业务部SC:生产部PG:品管部CG:采购部CK:仓库SJ:XXXXXXXXXXX公司6.2质量体系文件发布前的审核和批准所有质量体系文件发布前都应经相应的授权人员审核、批准。6

8、.2.1质量管理手册的审批质量管理手册新版由总经理授权的管理者代表编制和审核,总

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