啤酒业年度经营预算管理流程

啤酒业年度经营预算管理流程

ID:78284266

大小:54.02 KB

页数:6页

时间:2022-02-01

啤酒业年度经营预算管理流程_第1页
啤酒业年度经营预算管理流程_第2页
啤酒业年度经营预算管理流程_第3页
啤酒业年度经营预算管理流程_第4页
啤酒业年度经营预算管理流程_第5页
啤酒业年度经营预算管理流程_第6页
资源描述:

《啤酒业年度经营预算管理流程》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在应用文档-天天文库

1、年度经营预算管理流程(目标)财务管理总部事业部/控股公司/子公司/进出口公司董事会XX事业部计划计划部署下年度财务预算编制工作1上报销售数量及品种结构计划2上报销售数量及品种结构计划A类物资采购价格预算3会同营销总部平衡产销4分管财务副总裁预算管理委员会各职能部门编制年度财务预算5审核、沟通平衡形成预算草案6审阅7审批8批准财务预算10财务预算财务预算草案XX事业部年度预算制定流程是否需要调整9职能部门预算5财务预算战略发展部战略规划制定流程计划与预算否是九月份开始九月底前九月底前10月15日前12月10日前1

2、0月底前10月底前11月20日前11月底前年度经营预算管理流程(目标)续财务管理总部各事业部/控股公司/子公司董事会XX事业部公司目标责任考核小组预算管理委员会各职能部门综合平衡形成下月预算草案13月份预算草案12预算草案销量和损益表12月31日前月份预算草案12预算草案每月27日前月度、季度、年度预算执行分析15分析报告月度预算草案考核预算执行情况17执行预算14预算执行情况报告执行预算14预算执行情况报告执行预算14预算执行情况报告预算目标分解11分解草案预算目标分解11销量和损益表预算目标分解11月份预算

3、草案12预算草案采取相关措施16流程说明一、流程名称:年度预算管理流程二、流程编号:三、流程目的:规范年度预算管理编制与执行过程四:适用范围:适用于公司及所属各单位的预算制定、分解、执行、控制五、流程负责部门:财务管理总部六、流程描述序号执行人操作内容重要输入重要输出相关表单1财务管理总部部署下年度预算编制工作1.企业所面临的未来市场发展、消费与价格走势、自身营销、生产扩张及获利能力等方面的预测,甚至还应包括宏观经济形势、发展速度、行业动态等方面的预测。正确把握这些信息,有助于形成较为客观的目标框架。另外,对于

4、上级可能下达的预期目标也应有所洞察和预测。2.明确企业已制定的发展规划(包括短、中、长期规划)。3.排查前期遗留未决经济事项及其滞后影响因素。4.搜集整理有关数据,包括各类产品明细价格、生产物料价格、消耗、成本、费用等经济运行历史参数资料。公司战略规划、营销规划及各事业部子公司信息形成基础资料库2事业部/控股公司/子公司/进出口公司品种与销售预算围绕总体目标,在分析以往年度实际销售趋势状态的前提下,通过充分的市场调查与预测,结合销售合同等需求信息,考虑预算期生产能力等情况来确定。新产品开发销售预算如有新产品开发

5、计划,则由销售部门会同技术、生产等部门制定销售价格预算基于市场预测和价格策略两个方面来确定。应按具体品种,逐一测算。如预测有产品折让的情况,应予列示。销售收入预算依据品种、销量、价格计算得出,并由产品明细直接汇总。结合淡旺季节奏预测,编制分月销售预算。有出口业务的单位,应单独编制出口产品销售预算。对销售收现率进行预测,为现金预算做准备。销量及品种结构计划销量及品种结构计划表3XX事业部上报销售数量及品种结构计划A类物资采购价格预算销量及品种结构计划表、A类物资采购价格表及预测4财务管理总部会同营销总部、战略发展

6、部、技术部平衡销量、品牌品种结构、生产规模及品牌生产安排;并下发各事业部/控股公司/子公司/进出口公司事业部/控股公司/子公司/进出口公司产销量及品牌品种计划产销量及品牌品种结构计划表5事业部/控股公司/子公司/进出口公司编制年度财务预算1、收入预算2、资本性支出预算3、采购及材料采购预算4、职工工资及福利预算5、制造费用预算6、生产成本预算7、期间费用预算8、投资收益、营业外收支、补贴收入预算9、税金预算最终形成事业部/控股公司/子公司/进出口公司资产负债表、利润表、现金流量表及前面所述所有项目表单事业部/控

7、股公司/子公司/进出口公司财务预算XX事业部XX事业部预算编制流程形成XX事业部及其所属生产厂、子公司资产负债表、利润表、现金流量表及前面所述所有项目表单XX事业部财务预算公司职能部门职能部门费用预算及其他主要大项目预算工资及福利—人力资源总部广告费支出—营销总部购并技改扩建等资本性支出—战略发展部科研经费预算—科研中心税金、筹资、财务费用、利润分配—财务总部公积金、物业管理费、公车燃料修理费用—物业公司职能部门费用预算6财务管理总部审核汇总沟通平衡各相关资料:形成财务预算草案各事业部/控股公司/子公司/进出口

8、公司年度预算资料财务预算草案形成各事业部/子公司年度三大主表及相关明细表7分管财务副总裁审阅财务预算草案各事业部/子公司/进出口公司/公司总部费用年度三大主表及相关明细表8预算管理委员会审批财务预算各事业部/子公司年度三大主表及相关明细表9预算管理委员会如果财务预算需要调整,各事业部/控股公司/子公司/进出口公司/公司总部需要调整项目:产销量、品牌品种结构、单价、营销、广告费用、财务费

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。