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时间:2017-09-02
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1、往来会计工作总结第一篇:往来会计工作职责往来账会计工作细则1.根据业务员交来的生产通知单及客户合同,及时审核erp销售订单及发货通知单。发货通知单审核后-仓库出销售出库单-财务形成发票(含税专用发票/不含税普通发票)。2.每日审核业务员已审核的erp现金收款单,并发送生成至erp应收账。erp具体操作:现金管理-往来结算①、付款单序时簿(已经付款的)-发送-应收账款里面②、收款单序时簿(确认生产单号)-发送-应收款管理-收款-收款单维护-确认(币别以(本站隆重推荐好范文网)及收付款)-审核新单(基础资料、部门、业务员。)③、付款申请单序时簿-一审审核业务员提供的运费、佣金
2、、需退税点等(在“应收款,退款”里面或者“其他应收单”里面操作)。收款类型,除运费外其他“供应商”的都发送。3.每日根据业务员交来的运输费用发票或其他相关费用资料及时审核erp付款申请单,并记入相关费用账内。4.每日审核采购申请的erp付款申请单,并发送生成至erp应付账。①、预付款,见采购订单审。②往来会计工作总结第一篇:往来会计工作职责往来账会计工作细则1.根据业务员交来的生产通知单及客户合同,及时审核erp销售订单及发货通知单。发货通知单审核后-仓库出销售出库单-财务形成发票(含税专用发票/不含税普通发票)。2.每日审核业务员已审核的erp现金收款单,并发送生成至e
3、rp应收账。erp具体操作:现金管理-往来结算①、付款单序时簿(已经付款的)-发送-应收账款里面②、收款单序时簿(确认生产单号)-发送-应收款管理-收款-收款单维护-确认(币别以(本站隆重推荐好范文网)及收付款)-审核新单(基础资料、部门、业务员。)③、付款申请单序时簿-一审审核业务员提供的运费、佣金、需退税点等(在“应收款,退款”里面或者“其他应收单”里面操作)。收款类型,除运费外其他“供应商”的都发送。3.每日根据业务员交来的运输费用发票或其他相关费用资料及时审核erp付款申请单,并记入相关费用账内。4.每日审核采购申请的erp付款申请单,并发送生成至erp应付账。①
4、、预付款,见采购订单审。②往来会计工作总结第一篇:往来会计工作职责往来账会计工作细则1.根据业务员交来的生产通知单及客户合同,及时审核erp销售订单及发货通知单。发货通知单审核后-仓库出销售出库单-财务形成发票(含税专用发票/不含税普通发票)。2.每日审核业务员已审核的erp现金收款单,并发送生成至erp应收账。erp具体操作:现金管理-往来结算①、付款单序时簿(已经付款的)-发送-应收账款里面②、收款单序时簿(确认生产单号)-发送-应收款管理-收款-收款单维护-确认(币别以(本站隆重推荐好范文网)及收付款)-审核新单(基础资料、部门、业务员。)③、付款申请单序时簿-一审
5、审核业务员提供的运费、佣金、需退税点等(在“应收款,退款”里面或者“其他应收单”里面操作)。收款类型,除运费外其他“供应商”的都发送。3.每日根据业务员交来的运输费用发票或其他相关费用资料及时审核erp付款申请单,并记入相关费用账内。4.每日审核采购申请的erp付款申请单,并发送生成至erp应付账。①、预付款,见采购订单审。②往来会计工作总结第一篇:往来会计工作职责往来账会计工作细则1.根据业务员交来的生产通知单及客户合同,及时审核erp销售订单及发货通知单。发货通知单审核后-仓库出销售出库单-财务形成发票(含税专用发票/不含税普通发票)。2.每日审核业务员已审核的erp
6、现金收款单,并发送生成至erp应收账。erp具体操作:现金管理-往来结算①、付款单序时簿(已经付款的)-发送-应收账款里面②、收款单序时簿(确认生产单号)-发送-应收款管理-收款-收款单维护-确认(币别以(本站隆重推荐好范文网)及收付款)-审核新单(基础资料、部门、业务员。)③、付款申请单序时簿-一审审核业务员提供的运费、佣金、需退税点等(在“应收款,退款”里面或者“其他应收单”里面操作)。收款类型,除运费外其他“供应商”的都发送。3.每日根据业务员交来的运输费用发票或其他相关费用资料及时审核erp付款申请单,并记入相关费用账内。4.每日审核采购申请的erp付款申请单,并
7、发送生成至erp应付账。①、预付款,见采购订单审。②、月结付款(文燕做申请单,月中为主。)5.每日审核辅料仓,五金仓交来的“外购入库单”制作凭证后,处理并生成erp应付账。五金仓有手工纸质合同(宝珠颜料等);外购入库单(梁文华的由pmc部门负责人做)。6.每日审核成品仓,辅料仓交来的“销售出库单”制作凭证后,处理并生成erp应收账。线账(棉线买进,销售给缝纫工)-出纳(直接扣在工资里面)。美格(买丝-美格做织带-进织带冲销)。7.每日审核辅料仓,半成品仓交来的“生产领料单”“产品入库单”(成品,王雪琴提供;半成品,朱玲玲提供)
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