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1、******有限公司文件编号:AA-BB-K-001【来料检验作业】流程控制卡生效日期:2008-08-28版本:A/0第7页共7页项目失控点失控后果描述控制点要求1未对开发供应商资格进行认定因未对开发供应商资格进行认定,无法制约采购员的工作随意性,同时,无法保证采购材料的品质。标准:1.制订《合格供应商名录》,定期更新,将评估合格的供应商列入其中;2.规定IQC在来料检验时,核对《合格供应商名录》。制约:1.来料时IQC确认交货供应商是否在《合格供应商名录》中,不在则报品质主管审核确认,是否需进行检验;
2、2.将“来料供应商资格核对”列入稽核中心的《来料品质稽核卡》中,每周抽查稽核。责任:1.未在《合格供应商名录》中的供应商交货时,处罚责任采购员30元/次;2.IQC组长审核《来料检验报告》或稽核中心稽核发现已检物料为不合格供应商提供时,处罚责任IQC10元/次;3.上述责任造成经济损失时,按照《赔偿管理制度》处理。批准:审核:制作:******有限公司文件编号:AA-BB-K-001【来料检验作业】流程控制卡生效日期:2008-08-28版本:A/0第7页共7页项目失控点失控后果描述控制点要求2来料抽样随
3、意检验员抽样随意性大,没有依据来料批量进行合理的抽样,致使不能通过抽检真实反映来料的品质状况,且容易出现检验漏失。标准:1.制定《抽样计划》;2.根据供应商来料品质状况以及公司对材料的品质要求,设定正常、加严等不同的检验方式;3.规定IQC将抽样内容及检验情况记录《来料检验报告》中。制约:1.IQC组长审核《来料检验报告》,确认实际抽样数是否符合《抽样计划》要求;2.生产部及IPQC跟踪来料在制程中的不良状况,并对来料异常批次进行退仓处理;3.品质部每月统计“来料漏检率”对IQC进行考核;4.将“来料抽样
4、控制”列入稽核中心的《来料品质稽核卡》中,每周抽查稽核。责任:1.IQC组长审核《来料检验报告》或稽核中心稽核发现来料检验未按《抽样计划》作业时,处罚责任来料IQC10元/次;2.来料检验漏失造成制程批量性不良时,品质主管处罚IQC20元/次,处罚IQC组长10元/次;3.上述责任造成经济损失时,按照《赔偿管理制度》处理。批准:审核:制作:******有限公司文件编号:AA-BB-K-001【来料检验作业】流程控制卡生效日期:2008-08-28版本:A/0第7页共7页项目失控点失控后果描述控制点要求3无
5、相关检验依据1.IQC完全根据经验或个人意愿来判定是否合格,无客观性及事实性可言;2.无书面检验标准,很容易出现检验漏失。标准:1.制订各类物料《来料检验规范》,明确检验项目;2.采购部将各类物料《来料检验规范》转发一份给供应商;3.规定供应商送货时,出具《出货检验报告》。制约:1.来料检验时,IQC核对供应商《出货检验报告》中检验项目及实物是否与《来料检验规范》要求一致;2.IQC组长审核《来料检验报告》,确认实际来料检验项目是否符合《来料检验规范》要求;3.将“来料检验依据”列入稽核中心的《来料品质稽
6、核卡》中,每周抽查稽核。责任:1.IQC组长汇总各供应商《出货检验报告》中检验项目及实物与《来料检验规范》要求不符的次数,作为供应商月考核的依据;2.IQC组长审核《来料检验报告》或稽核中心稽核发现未按《来料检验规范》要求进行来料检验时,处罚责任IQC10元/次。3.上述责任造成经济损失时,按照《赔偿管理制度》处理。批准:审核:制作:******有限公司文件编号:AA-BB-K-001【来料检验作业】流程控制卡生效日期:2008-08-28版本:A/0第7页共7页项目失控点失控后果描述控制点要求4不合格来
7、料评审失控1.不合格来料未经各部门评审,靠经验判定,生产急需物料不能得到使用,影响产品交期。2.不合格来料处理的决策权掌握在个人手中,不利于部门之间相互制约。标准:1.不合格来料由IQC报相关部门会签,如有生产急需物料由PMC提请MRB评审;2.成立MRB评审小组及明确成员及职责;3.制订《来料异常处理报告》。制约:1.IQC组长从《制程异常月报表》及《客户投诉履历》中统计来料MRB评审漏失所造成的经济损失次数及金额;2.将“不合格来料MRB评审”列入稽核中心的《来料品质稽核卡》中,每周抽查稽核。责任:1
8、.参与评审人员对MRB评审结果负责,如评审后物料在制程或客户处出现异常造成损失,将追究MRB成员的责任,并处罚20元/次;2.稽核中心稽核发现已检物料为“特采”或“挑选”,但查实未经MRB评审时,处罚IQC30元/次;3.不合格物料未经MRB评审及未经IQC确认直接进行使用的,处罚使用人50元/次;4.上述责任造成经济损失时,按照《赔偿管理制度》处理。批准:审核:制作:******有限公司文件编号:AA-BB-K-001【来料
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