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1、程序文件.纠正和预防措施控制程序GC-QP8.5-2010-20版本B/1*******有限公司程序文件改进、纠正和预防措施控制程序文件编号:GC-QP8.5.2-2010-20文件版本:B/1编制/日期:审核/日期:批准/日期:2010年10月20日发布2010年10月20日实施*******有限公司发布控制文件不得影印,******有限公司实施日期2010年10月20日第5页,共5页程序文件.纠正和预防措施控制程序GC-QP8.5-2010-20版本B/1程序文件.改进、纠正和预防措施控制程序1目的通过对公司产品和质量管理体系的已发生和潜在的不合格,及时采取有效的纠正和预防措
2、施,消除不合格的原因,防止或预防类似的不合格再发生,实现质量管理体系的持续改进。2范围适用于质量管理体系管理活动、产品实现过程中存在和潜在不合格因素的纠正、预防措施的制定、实施与验证。3职责3.1品质部负责组织对质量管理体系的持续改进。3.2品质部负责组织对产品持续改进的策划和实施,当出现已发生和潜在的质量问题时,发出相应的《纠正和预防措施处理单》,并跟踪验证实施效果。3.3各部门负责实施相应的纠正和预防措施。3.4各主管副总负责监督、协调、纠正和预防措施的实施。4工作程序4.1持续改进为实现质量方针、目标,本公司各部门日常工作中应不断寻求过程的改进,并按照下述过程进行持续改进的
3、策划和管理:a)确立质量目标以明确改进方向;b)通过数据分析、内部审核,寻求改进机会;c)实施纠正和预防措施以及其他适用的措施,以促进质量管理体系的改进;d)所采取的纠正和预防措施,应与所遇到的问题的重要性及其影响程度相适应;e)通过管理评审评价改进效果,确定改进目标,以实现持续改进。通过对质量方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果,积极寻找质量管理体系持续改进的机会,确定需要改进的方向,品质部组织各部门进行策划,制定改进计划;必要时该计划报管理者代表审核,总经理批准。4.2纠正措施4.2.1不合格原因可能包括以下几个方面:a)用于产品生产
4、、贮存或运输的材料、工具、设施存在的故障、操作失误;b)文件不当或缺少;c)过程控制不当;d)计划安排不当;e)员工缺少培训;f)工作环境不适宜;g)资源不足等。4.2.2为消除不合格的原因,防止不合格的再发生,品质部组织实施纠正措施,以实现质量管理体系不断完善和促进持续改进。采取纠正措施应:控制文件不得影印,******有限公司实施日期2010年10月20日第5页,共5页程序文件.纠正和预防措施控制程序GC-QP8.5-2010-20版本B/1a)有效地处理顾客投诉和不合格品报告;b)调查、分析不合格产生的原因,并记录调查结果;c)评价确保不合格不再发生的措施的需求;e)确定和
5、实施消除不合格原因所需的纠正措施,所采取的措施应能防止问题的再发生;f)记录所采取的纠正措施结果并评审纠正措施的有效性。4.3预防措施4.3.1品质部组织实施预防措施,以确保分析如下方面的信息,识别采取预防措施的要求,以消除潜在不合格的原因,防止不合格发生。采取预防措施应:a)识别和确定潜在不合格及其原因;b)对需要采取预防措施的问题,确定处理步骤;c)采取预防措施并实施验证,确保有效性,消除潜在的不合格原因;d)记录预防措施实施效果并将有关信息提交管理评审。4.3.2各部门负责评定已发生的问题,在品质异常或同一不良问题第三次出现时,须给相关部门发出纠正与预防行动报告。4.3.3
6、接收纠正与预防行动报告的部门拟定及实施纠正/预防性行动措施。如无特别情况须在1个工作日内回复发出部门。4.4处理4.4.1当需要采取纠正和预防措施时,品质部组织相关人员研究对策、分析原因并作出采取纠正和预防措施的具体决定,填写《纠正/预防措施及实施验证报告》。纠正和预防措施如需较大投入或过程进行重大调整,应得到总经理批准。《纠正/预防措施及实施验证报告》中明确如何做、谁具体实施、何时完成、谁负责验证。4.4.2有些意见可能并非产品未达到规定的要求,但没有满足顾客预期的使用要求或合理的期望,因而也要认真对待。4.4.3发出纠正与预防行动报告的部门负责跟进、监控纠正/预防性行动的实施
7、与成效。4.4.4品质经理负责接收并处理客户投诉的不良问题,以及负责将处理情况通报客户。4.4.3过程控制为避免问题再发生,应对有关过程和程序进行必要的控制,在实施纠正措施时,应监视其效果以确保达到预期的目的。4.4.4消除原因应采取适当步骤消除产生现存或潜在不合格的原因。原因或潜在原因的确定可能导致生产、包装、服务、运输或贮存过程的更改,以及产品规范或质量管理体系文件的修订。应按问题的性质来确定采取措施的程序,以避免再次出现不合格。4.4.5不合格品处理在生产过程中,一旦发生不
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