审计局2017年度全面深化改革工作总结.doc

审计局2017年度全面深化改革工作总结.doc

ID:6506583

大小:34.00 KB

页数:6页

时间:2018-01-15

审计局2017年度全面深化改革工作总结.doc_第1页
审计局2017年度全面深化改革工作总结.doc_第2页
审计局2017年度全面深化改革工作总结.doc_第3页
审计局2017年度全面深化改革工作总结.doc_第4页
审计局2017年度全面深化改革工作总结.doc_第5页
资源描述:

《审计局2017年度全面深化改革工作总结.doc》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在应用文档-天天文库

1、审计局2017年度全面深化改革工作总结今年以来,我局在县委、县政府的正确领导和县委深改办的精心指导下,认真贯彻落实《中共XX县委全面深化改革领导小组2017年工作要点》和《县委全面深化改革领导小组2017年度改革落实台账》,结合审计实际,采取有力措施,稳妥有序推进,护航深化改革,促进审计发展。现将我局2017年度全面深化改革工作情况总结报告如下:一、工作开展情况(一)着力构建全过程的审计监督体系。逐步把全部审计对象纳入中长期审计监督啮规划,积极构建以财政财务嫁、政府投资和经济责任为主的“三大审计体系”,

2、推进种审计监督“全覆盖”。一是鞠推进财政体制机制改革进程拼。紧扣财政资金的分配、使用、管理和绩效等环节,对祁2016年度县级财政预算Ⅹ执行、地税收入征管等重点拉部门和重点资金进行了审计,密切关注和分析预算分配、资金拨付的合规性,财政馍支出结构的合理性和资金管颗理使用的效益性,积极揭示并反映了决算编制不真实和や税收征管不到位等财政资金运行过程中存在的主要问题蔽,提出了“要持续提升预算G编制水平,要持续实施积极砝财政政策,要持续完善财税蒋领域改革,要加大财政资金统筹力度,要努力优化财政筷支出结构,

3、要切实加强财政仿风险防控”等审计建议,为瘕推动全县财税体制改革进程坨提供了审计力量。二是建构臌权力运行监督制约机制。根暌据《6/6XX县领导干部经济责浸任审计工作规划(2014妣-2018年)》,进一步趼加强和改进对党政领导干部行使权力的制约监督,深化磋经济责任审计内容,将经济鲢责任审计更加客观准确地聚才焦领导干部承担的推进依法行政、执行经济政策、统筹邀社会发展、强化经济管理和∈遵守廉洁规定等核心职责,殂分层分级对县级部门、事业单位、乡镇党委、国有企业嫘等7名主要负责同志实施了殿经济责任审计,并探索

4、将领岙导干部履行自然资源资产管镳理和生态环境保护责任纳入柝审计范围,促进领导干部更槲加依法依规、守纪尽责。三锥是健全政府投资立体监督模式。坚定、坚决地转思路、氵转职能、转方式,创建政府疸投资项目审计管理台账,整悻合监察、发改、财政等单位鲛资源,充分发挥社会审计力♀量,对政府重大投资项目实鸺施全程跟踪、立体监督管理锪模式,强化从项目立项到竣撅工决(结)算全过程审计监抡督控制,不断推进政府投资绪高效、规范、有序运转。全抢年完成农村饮水安全工程、酌退耕还林基本口粮田建设、瞿惠民小区廉租住房项目等1榄18个政府

5、投资建设审计项器目,促进节约国家建设资金嚼6993万元。(二)着鸡力推动全体系的审计资源整癯合。通过资源和力量的整合敛,着力构建国家审计为主导绫、内部审计为基础、社会审枯计为补充的协同监督体系,古进一步提升审计监督能力。芘一方面,健全完善了社会审计服务工作机制,面对政府购买服务大力推进的新形势p和实现李克强总理提出的审麒计监督6/6“全覆盖”工作新要簋求,我局勇于创新、大胆探索,及时建立了工程造价审吊计中介机构参与审计政府投墓资建设项目备选库,入库的袭中介机构共有15家,并进惆一步明确了社会服务机构

6、的戍程序权责,强化了审计质量铰管控,提高了审计监督实效啵。另一方面,正在健全完善内部审计工作机制,进一步加大推动《四川省内部审计条例》贯彻落实的工作力度恶,积极向县委编办沟通协调ラ,新增设内部审计监督指导帻股,配齐配强内部审计人员妫队伍,推动实现单位内部科学高效管理,深入加强内部捎审计业务工作的监督和指导,切实发挥内部审计的基础啕性监督作用。(三)着力靴探索本地化的信息审计模式宽。坚持把审计信息化建设摆鍪在突出位置,强化措施,注镅重实施,强化推进审计信息猹化建设。一是积极加大基础却建设。积极筹集

7、资金,加大拓硬件投入,对部分运行速度衔缓慢、功能较差的计算机进宠行了及时更换,并安排专人喉负责审计信息系统管理和维吹护工作,加大了审计机关门ネ户网站建设,进一步完善了梯审计信息网站的各项功能,拍加大了审计OA系统和腾讯萜系统的应用力度,推进逐步衫实现无纸化办公,协同县公爝共资源交易中心购置高性能攴服务器、数据挖掘分析软件屙,推动审计工作驶入信息化壅“高速公路”。二是扎实开砀展计算机审计。坚持把推进屡计算机审计的重点放在进一乃步促进计算机技术与审计工屏作的融合运用上,在深度和霪广度上强力推进计算机审计方法

8、和AO6/6应用实例征集,赫今年在县财政、县地税和县乒自来水厂3个单位高效推进⑴计算机审计方法应用,并同时将计算机审计项目中形成媵的思路和技巧进行提炼总结⑶,探索形成本地化的计算机咯审计方法在惠民资金审计和固定资产审计中推广应用,谶规范财政财务收支行为,充溷分发挥国家审计保障经济社会健康运行的“免疫系统”з作用。二、特色亮点梳理(一)制定印发《XX县涉农资金审计监督检查管理办缆法》。为进一步加强对我县笙涉农资金的审计监

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。