审计局2017年度全面深化改革工作总结报告.doc

审计局2017年度全面深化改革工作总结报告.doc

ID:6534002

大小:32.50 KB

页数:7页

时间:2018-01-16

审计局2017年度全面深化改革工作总结报告.doc_第1页
审计局2017年度全面深化改革工作总结报告.doc_第2页
审计局2017年度全面深化改革工作总结报告.doc_第3页
审计局2017年度全面深化改革工作总结报告.doc_第4页
审计局2017年度全面深化改革工作总结报告.doc_第5页
资源描述:

《审计局2017年度全面深化改革工作总结报告.doc》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在应用文档-天天文库

1、审计局2017年度全面深化改革工作总结报告今年以来,我局在县委、县政府的正确领导和县委深改办的精心指导下,认真贯彻落实《中共xx县委全面深化改革领导小组2017年工作要点》和《县委全面深化改革领导小组2017年度改革落实台账》,结合审计实际,采取有力措施,稳妥有序推进,护航深化改革,促进审计发展。现将我局2017年度全面深化改革工作情况总结报告如下:一、工作开展情况着力构建全过程的审计监督体系。逐步把全部审计对象纳入中长期审计监督规划,积极构姥建以财政财务、政府投资和耵经济责任为主的“三大审计谙体系”,推进审计

2、监督“全覆盖”。一是推进财政体制机制改革进程。紧扣财政资3金的分配、使用、管理和绩鲂效等环节,对2016年度榫县级财政预算执行、地税收往入征管等重点部门和重点资身金进行了审计,密切关注和粘分析预算分配、资金拨付的豕合规性,财政支出结构的合袍理性和资金管理使用的效益夸性,积极揭示并反映了决算巢编制不真实和税收征管不到厨位等财政资金运行过程中存涌在的主要问题,提出了“要持续提升预算编制水平,要诒持续实施积极财政政策,要恿持续完善财税领域改革,要7/7加大财政资金统筹力度,要剧努力优化财政支出结构,要疒切实加

3、强财政风险防控”等扎审计建议,为推动全县财税虍体制改革进程提供了审计力志量。二是建构权力运行监督瑕制约机制。根据《xx县领悴导干部经济责任审计工作规钦划》,进一步加强和改进对的党政领导干部行使权力的制苣约监督,深化经济责任审计危内容,将经济责任审计更加ビ客观准确地聚焦领导干部承踏担的推进依法行政、执行经祟济政策、统筹社会发展、强顷化经济管理和遵守廉洁规定等核心职责,分层分级对县础级部门、事业单位、乡镇党郗委、国有企业等7名主要负鲵责同志实施了经济责任审计,并探索将领导干部履行自穸然资源资产管理和生态环境畏保

4、护责任纳入审计范围,促进领导干部更加依法依规、骺守纪尽责。三是健全政府投矿资立体监督模式。坚定、坚簦决地转思路、转职能、转方练式,创建政府投资项目审计棹管理台账,整合监察、发改该、财政等单位资源,充分发萌挥社会审计力量,对政府重胁大投资项目实施全程跟踪、稽立体监督管理模式,强化从槛项目立项到竣工决算全过程蝇审计监督控制,不断推进政府投资高效、规范、有序运莒转。全年完成农村饮水安全邓工程、退耕还林基本口粮田鞲建设、惠民小区廉租住房项宾目等118个政府投资建设审计项目,促进节约国家建鸥设资金6993万元。7/

5、7着力推动全体系的审计资源整泉合。通过资源和力量的整合疾,着力构建国家审计为主导窗、内部审计为基础、社会审巡计为补充的协同监督体系,急进一步提升审计监督能力。媾一方面,健全完善了社会审河计服务工作机制,面对政府檀购买服务大力推进的新形势镎和实现李克强总理提出的审浓计监督“全覆盖”工作新要瓤求,我局勇于创新、大胆探索,及时建立了工程造价审Η计中介机构参与审计政府投贞资建设项目备选库,入库的中介机构共有15家,并进滋一步明确了社会服务机构的壑程序权责,强化了审计质量管控,提高了审计监督实效赀。另一方面,正在

6、健全完善(内部审计工作机制,进一步蛄加大推动《四川省内部审计镑条例》贯彻落实的工作力度伏,积极向县委编办沟通协调,新增设内部审计监督指导股,配齐配强内部审计人员雎队伍,推动实现单位内部科学高效管理,深入加强内部审计业务工作的监督和指导螭,切实发挥内部审计的基础蚀性监督作用。着力探索本鲶地化的信息审计模式。坚持俞把审计信息化建设摆在突出淄位置,强化措施,注重实施嘘,强化推进审计信息化建设糗。一是积极加大基础建设。勹积极筹集资金,加大硬件投堇入,对部分运行速度缓慢、阙功能较差的计算机进行了及演时更换,并安排

7、专人负责审靼计信息系统管理和维护工作颟7/7,加大了审计机关门户网站ぱ建设,进一步完善了审计信ω息网站的各项功能,加大了卢审计OA系统和腾讯系统的应用力度,推进逐步实现无刈纸化办公,协同县公共资源咒交易中心购置高性能服务器觇、数据挖掘分析软件,推动哩审计工作驶入信息化“高速多公路”。二是扎实开展计算僻机审计。坚持把推进计算机审计的重点放在进一步促进卓计算机技术与审计工作的融率合运用上,在深度和广度上瑞强力推进计算机审计方法和AO应用实例征集,今年在魈县财政、县地税和县自来水赭厂3个单位高效推进计算机粝审计

8、方法应用,并同时将计矗算机审计项目中形成的思路和技巧进行提炼总结,探索度形成本地化的计算机审计方法在惠民资金审计和固定资莳产审计中推广应用,规范财政财务收支行为,充分发挥В国家审计保障经济社会健康败运行的“免疫系统”作用。二、特色亮点梳理制定印箬发《xx县涉农资金审计监迕督检查管理办法》。为进一睃步加强对我县涉农资金的审舻计监督力度,推进涉农资金娲常态化审计取得实效,不断饧提升涉

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。