日常费用报销流程图

日常费用报销流程图

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时间:2018-01-13

日常费用报销流程图_第1页
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1、合法票据,粘贴在统一规格的粘贴纸上票据背面经办人、证明人、经费负责人签名据实填写费用报销单或表格,签名齐全借科研协作费1万元以上需经科技处处长审批招投标项目支付质保金需经审计处处长审批日常费用报销流程图现金:1万以上提前1天,3万以上提前3天通知核算科经费转账或汇款:50-200万提前3天,200万以上提前5天通知核算科经费属于固定资产或大批量购置的用品、材料,请先到设备处、产业处等部门办理有关登记手续持IC经费卡和相关合同、协议内部资金稽核:借款1-5万元需经核算科科长审批借款5-30万元需经财务处副处长审批借款30万元以上需经财务处处长审批财务处核算科审核岗制作凭证财务

2、处核算科复核岗复核复核通过2000元以下2000元以上银行出纳现金出纳

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