xx学院预算管理办法

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1、九江学院预算管理办法第一章总则第一条预算管理是学校财务管理的重要内容,是学校经济活动的前提和依据。为规范学校财务行为,强化学校预算的分配和监督职能,科学配置教学资源,提高资金使用效益,保障和促进教学、科研等各项事业的发展,根据《中华人民共和国预算法》、《高等学校财务制度》等有关规定,结合学校实际情况,制定本办法。第二条学校预算管理的主要任务是:完善预算管理体制和运行机制;积极筹措资金,增加收入;科学合理地安排财务预算;监督预算的执行;建立健全预算管理的各项规章制度。第三条学校预算按照“统一领导、集中管理”的财务管理体制,实行一级预算管理体制。第四条预算的编制以科学发展观为指导,按照“

2、量入为出、收支平衡”的总原则,坚持全面协调可持续,既要统筹兼顾,又要保障重点,厉行节约。学校每年编制一次预算,预算年度自公历1月1日起,12月31日止。第二章预算管理职责第五条校长办公会议和党委会是学校财务管理的决策机构。其主要职责是对财务报告的有关预算管理的内容进行审议,具体包括:1、审查、批准学校关于预算管理的各项规章制度。2、确定学校预算编制的原则。3、审议、批准学校财务预算方案和预算调整方案。4、监督预算的执行情况。5、审查、批准学校财务决算报告。第六条财务处是学校预算的专职管理部门,其对预算管理的主要职责是:1、收集资料,分析历年预算执行情况,对学校各单位提出的部门预算草案

3、进行审核,并汇总编制学校预算草案。2、根据学校事业发展的具体情况会同有关单位编制预算调整草案。3、预算及预算调整指标的分配、预算的执行和控制。4、监督学校各项预算的执行,督促各预算收入单位和缴款单位完成收缴任务,汇总、报告收缴情况,监督各责任单位管好用好资金,节约开支,提高资金使用效益,准确、及时地分析预算执行情况,建立预算执行预警系统,强化预算执行的约束力。5、定期向学校报告学校预算的执行情况。6、年终全面分析预算执行情况,准确及时地编报年终决算。第七条预算责任单位(各二级学院、部、处、室等职能部门)是学校预算的责任主体,其对预算管理的主要职责是:1、根据学校的要求,结合本单位实际

4、,编报部门预算草案。2、落实本单位的预算收入和支出责任。3、严格控制本单位的预算执行,维护预算的严肃性和约束力。4、根据事业发展情况,年内确需调整本单位预算的,向学校提出预算调整建议。第三章预算编制原则第八条预算编制贯彻“量入为出、收支平衡”的总原则。根据学校总体事业发展规划和预算年度可能取得的各项收入情况,以收定支,量力而行,量财办事,统筹安排支出项目,收支平衡,不编制超出学校综合财力的赤字预算。第九条收入预算遵循“积极稳妥”的原则,对非经常性的收入不作为预算收入的编制依据。第十条支出预算坚持“统筹兼顾、确保重点、勤俭节约”的原则。首先保证经常性项目的支出,其次根据学校综合财务状况

5、安排各种专项支出。第十一条预算编制坚持公开、公正的原则。要从学校和各单位的实际出发,对编制程序、重点项目、资金分配、支出标准和定额等,加强科学论证,努力做到客观、公正、透明,确保资金的科学合理分配。第四章预算编制依据第十二条为保证预算编制的科学性与合理性,各项收支预算均采用定性分析和定量测算相结合的办法进行编制,其主要依据是:1、学校中长期发展规划和综合财力状况。2、上一年度的预算及预算执行情况。3、学校对本年度工作要求的增减变动因素。4、相关部门提供的预算编制基础资料。第十三条预算编制基础资料主要包括:1、教务处报送课时计划、在校学生人数。2、学生处报送学生奖、助、补、贷基金计划。

6、3、组织人事部报送各部门职工人数、人员经费计划、培训计划等。4、工会报送职工福利和活动计划。5、招生就业处报送招生计划。6、图书馆报送年度图书资料采购计划。7、实验中心报送实验室建设、教学部门的仪器设备采购计划和维修计划、实习安排计划。8、国资处报送行政部门和学生寝室用设备采购计划和维修计划、校园维护计划、职工房租收入计划。9、国际交流处报送留学生生人数、外教人数及各项支出计划。10、基建处报送基本建设计划。11、后勤服务中心报送利润上缴计划。12、后勤服务中心、国资处、教务处、实验中心等凡代表学校签订了各类对外租赁合同的部门,报送租金收入计划。13、其他相关部门按要求报送有关材料。

7、14、如学校部门分工调整,上述资料的报送部门随之调整。第五章预算编制程序第十四条学校各单位根据预算编制的原则和依据,编制部门预算草案,同时按要求报送预算编制基础资料。第十五条财务处通过对各单位的部门预算草案进行分析、测算、审核后,汇总编制学校预算草案,并呈报各分管校领导审阅。第十六条财务处在充分征求各分管校领导的意见后,对学校预算草案进行调整修改。第十七条学校预算草案经校长审阅后,提交校长办公会和党委会审议,审议批准后,由学校行文正式下达预算到各单位,在预

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