会计监督检查制度.docx

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1、精品文档会计监督检查制度第一条单位负责人应当保证会计机构、会计人员依法履行职责,不得授意、指使、强令会计机构、会计人员违法办理会计事项。会计机构、会计人员对违反《会计法》及国家统一的会计制度规定的会计事项,有权拒绝办理,或者按照职权予以纠正。第二条单位的职工对违反本制度及国家有关规定的行为有权检举。第三条财务处每月按时向单位领导、集团公司财务部和有关单位报送会计报表。第四条下列情况必须报公司办公会议研究,达成一致意见才能办理:1、业务范围内有重大经济活动。2、对外投资和与外单位开展联营活动。3、业务范围以外的重大经济活动。4、单位固定资产的处置。第五条经济业务事项、会计事项的审批人员、

2、经办人员、财务保管人员、记账人员的职责权限相互分离,审批人员不能作为经办人,经办人不能作为财务的验收人员,出纳人员不能兼任稽核、会计档案的保管和收入、支出、费用、债权债务的登记工作。第六条财产的清理清查,每年一次。。1欢迎下载精品文档第七条接受财政、审计、税务、纪委、监察、以及公司监事会按照相关规定对公司财务开展不定期监督和检查,发现问题及时纠正,确保国有资产和国家资金的安全完整,保证国家财经纪律、财政法规、财务制度得到有效的贯彻执行。。2欢迎下载精品文档欢迎您的下载,资料仅供参考!致力为企业和个人提供合同协议,策划案计划书,学习资料等等打造全网一站式需求。3欢迎下载

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