最新内审流程及审核技巧课件教学讲义ppt.ppt

最新内审流程及审核技巧课件教学讲义ppt.ppt

ID:62105234

大小:274.50 KB

页数:34页

时间:2021-04-16

最新内审流程及审核技巧课件教学讲义ppt.ppt_第1页
最新内审流程及审核技巧课件教学讲义ppt.ppt_第2页
最新内审流程及审核技巧课件教学讲义ppt.ppt_第3页
最新内审流程及审核技巧课件教学讲义ppt.ppt_第4页
最新内审流程及审核技巧课件教学讲义ppt.ppt_第5页
资源描述:

《最新内审流程及审核技巧课件教学讲义ppt.ppt》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库

1、内审流程及审核技巧课件一、内部审核的目的及作用 二、内部审核的准备 三、内部审核的实施 四、内审核查表的使用 五、内审报告的作成及内审追踪 六、成功审核的10个技巧培训题纲顾客要求管理职责资源管理测量分析和改进产品实现满意顾客质量管理体系的持续改进产品以过程为基础的质量管理体系模式输入输出活动1、准备内审用的各种资料、表格●核查表●不符合报告●内审报告●人员分配表●ISO9000标准、手册、程序文件二、内部审核的准备----资料及活动准备2、文件预审在现场审核过程开始之前,应审阅质量管理体系文件如手

2、册、程序、规定及记录等整体了解文件的总体情况及架构。二、内部审核的准备----资料及活动准备三、内部审核的实施----实施流程首次会议内部管理体系审核的实施1、和受审核部门负责人的审核前会唔●介绍内审员●确认内审目的、范围●协商内审实施办法●确认总结会议和末次会议时间1、向受审核者说明内审宗旨2、根据抽样方法实施审核3、收集审核证据4、根据检查表进行内审5、判定不符合时,经受审核部门负责人确认总结会1、听取受审核部门意见2、阐明不符合的依据1、宣布内审结果●基于客观证据进行说明●总结不符合●协商纠正

3、和预防措施2、必要时确定跟踪内审日期3、双方确认内审报告(草案),做好记录末次会议审核组会议1、决定不符合2、编制内审报告(草案)三、内部审核的实施----实施流程1、向受审核方说明内部管理体系审核的宗旨:受审核部门对内审员的到来往往会紧张,难以保持正常心理状态。因此,要向他们说明,内审以改进为目的,即使发现不符合也不是针对个人。三、内部审核的实施----实施方法2、提问时要留意对方是否已明确例:可按下面逻辑顺序来提问,可能会容易理解a)按重要程度;b)按业务流程;c)按场所顺序;三、内部审核的实施

4、----实施方法3、根据抽样结果,进行审核内审应在一定时间内实施,一般应尽量选择组织的有代表性的对象进行审核,当然,这并不影响一次内审覆盖整个体系。三、内部审核的实施----实施方法4、收集审核证据1)观察在做什么;2)提问要适当,应使用5W1H,即:●What(什么)●When(时间)●Where(哪里)●Who(谁)●Why(为何)●How(怎样)三、内部审核的实施----实施方法3)验证受审核者的回答(收集审核证据)a)有些提问可以马上看到证据,但也有一些不能马上到,往往约定“过一会儿看”,这

5、种情况下必须做好记录,以免忘却。b)收集审核证据必须进行记录,包括审核中的作业的名称、文件编号、产品部件编号、设备、设施编号等。c)证据只能是现场观察到的客观事实、记录和主管人员或主管负责人的回答,其他人员或者是陪同人员的回答不能直接作为证据,需进行验证是事实才能作为证据。三、内部审核的实施----实施方法4)根据检查表审核内部管理体系,以保持审核目标的明确。5)判定不符合时,经受审核部门负责人确认。6)一般不符合的判定原则:对满足管理体系要素或体系文件的要求而言,是个别的、偶然的、孤立的、性质轻微

6、的问题。三、内部审核的实施----实施方法7)审核经常发现的问题a)写一套、做一套;b)数据/证据不足;c)追溯性差;d)标识失效;e)文件过时;f)文件的接口。三、内部审核的实施----实施方法8)审核判断原则a)就近不就远;b)能细则细;c)就事论事;d)就地解决。三、内部审核的实施----实施方法内审核查表的使用可着重注意以下方面:1、不应只采用YES/NO问答的模式,否则会导致审核失败。2、审核员进入一个部门或区域时,可请有关人介绍体系是如何运作的。3、询问执行人员是如何工作的,是否有文件规

7、定或记录。四、内审核查表的使用4、观察执行人员按照有关程序工作的情况5、验证必要的记录或文件6、按手册程序或标准评价上述了解到的情况,并决定是否符合要求7、最后利用核查表确保所有方面的要求都已查到;四、内审核查表的使用8、切忌机械地从核查表的第一个问题按顺序开始,应该把提问,评价、记录结合起来,然后利用核查表确保提出了所有的问题并得到答复9、尽可能不要照着事先准备好的核查表去宣读一个个问题。实际上熟练的审核员的核查表是记在脑子里的。四、内审核查表的使用五、内审报告作成的及内审追踪编写内部管理体系审核

8、报告内审报告的实施 跟踪1、编制内审报告;2、内审报告中应附有不符合的准确记录 及其纠正措施的要求。1、接受完成纠正措施的汇报;2、确认纠正措施是否按计划实施;3、向受审核部门传达对纠正措施的评价, 若评价良好,则内审完成;4、必要时制定确认纠正措施有效性的内审 跟踪计划。五、内审报告作成的及内审追踪跟踪内审1、确认纠正措施的适当性和有效性2、若纠正措施的效果得到确认,则纠正措 施完成1、面谈时不仅仅拘泥于体系,要用其他话题引起对方兴趣;2、要积极应对,在符合体系要求

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。