欢迎来到天天文库
浏览记录
ID:61628428
大小:18.04 KB
页数:8页
时间:2021-03-04
《附件1:山东鲁中控股集团有限公司招聘岗位信息表.docx》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在应用文档-天天文库。
1、附件1:山东鲁中控股集团有限公司招聘岗位信息表序号岗位名称人数任职条件岗位主要职责薪酬结构1副总经理1(1)本科及以上学历;(2)行政管理、企业管理、工商管理、经济学、工程类等相关专业,有企业经营管理或者产业项目运营管理工作经历者可适当放宽;(3)熟悉产业发展、产业项目建设运营等相关政策及业务流程;(4)5年以上相关工作经验,现任相应层次副职领导职务1年以上,或相应层次企业下一级正职领导职务2年以上;(5)特别优秀者资格条件可适当放宽。(1)协助总经理制定公司发展战略规划、经营计划及业务发展计划;(2)协助总经理制定各项企业管理制度并监督执行
2、;(3)协助总经理对公司运作与各职能部门进行管理,领导分管部门编制年度经营计划,并实时监督分管部门各项经营任务的完成情况;(4)负责分管部门的日常管理工作,主持分管部门例会,并就会议决议及执行结果向总经理汇报;参与分管部门重要决策的审批,对部分项目重大事项进行审核;负责分管部门高层管理人员的考核、培训;(5)协助总经理推进公司企业文化的建设工作;(6)协助总经理参与公司对外协调与公共关系维护,代表公司出息各类商务及公共关系活动;岗位固定工资8320元+绩效工资+年终奖金(7)完成领导交办的其他工作。2法务专员1(1)本科及以上学历;法律、法学
3、类相关专业;(2)法律专业知识扎实,熟悉公司法、合同法、诉讼法、劳动法、劳动合同法等;(3)具备良好的沟通能力,工作认真负责、善于学习;(4)通过国家统一法律职业资格考试者优先录用。(5)特别优秀者资格条件可适当放宽。(1)负责公司规范化运作体系的建立和运行,为公司经营决策意向进行法律调研和法律审核,提供选择方案和相应法律依据,保障公司经营决策的安全性和合法性;(2)完善公司各项管理制度,在合法性的前提下,使公司权利最大化。必要时可采取措施进行适当的法律规避;(3)建立公司合同管理制度,规范合同的签订、审核、管理和履行等环节,针对不同类别业务
4、板块制定公司的标准合同文本;(4)负责公司的应诉和诉讼事务,参与重大事项谈判等;(5)领导交办的其他业务。岗位固定工资4800元+绩效工资+年终奖金3财务审计专员1(1)专科及以上;会计学、审计、财务管理、税务管理等相关专业;(2)5年以上行业财务管理经验、审计岗位工作经验3年以上;(3)精通国家财税法律法规、熟悉《企业会计准则》以及相关的财务、税务、审计法规及政策、熟悉《合同法》、《公司法》等基本知识、政府激励政策和申报要求、熟练使用财务软件;(4)熟练掌握办公自动化软件和财务专业软件;(5)具备中级以上会计职称等特别优秀者,资格条件可适当
5、放宽。(1)负责对公司内控制度进行审计评价;(2)负责对公司内部的财务预算、财务收支情况进行审计;(3)负责集团下属公司的财务收支审计、专项审计、离任审计等相关审计工作,编制内部审计报告;(4)负责对集团中高层、下属公司高层人员的入职与离任审计;(5)完成领导交办的其他工作。岗位固定工资4800元+绩效工资+年终奖金4工程审计专员1(1)专科及以上;工程管理或者工程造价等相关专业;(1)定期对各专业部门建立的招标、采购管理体系与供方信息库进行审计;岗位固定工资4800元+绩效工资+年终奖金(2)5年以上工程财务管理经验、审计岗位工作经验3年以
6、上;(3)精通国家工程、财税法律法规、熟悉《企业会计准则》以及相关的财务、税务、审计法规及政策、熟悉《合同法》、《公司法》等基本知识、政府激励政策和申报要求、熟练使用财务软件;(4)熟练掌握办公自动化软件和财务专业软件;(5)具备中级以上造价师、工程师或者会计职称等特别优秀者,资格条件可适当放宽。(2)对公司重大工程投资和大宗招标、采购项目等进行事前、事中、事后审计;(3)负责集团公司和下属公司的工程审计等相关审计工作,编制内部审计报告,每年2月底前完成;(4)负责集团公司和下属公司实施的建设工程进行财务决算审计;(5)完成领导交办的其他工作
7、。51(1)协助部门负责人制定公司年度审计计划;岗位固定工资5840元审计部副经理(1)专科及以上;会计学、审计、财务管理、税务管理、工程管理等相关专业;(2)8年以上行业财务或工程管理经验,财务或工程审计岗位工作经验5年以上;(3)精通国家财税法律法规、熟悉《企业会计准则》以及相关的财务、税务、审计法规及政策、熟悉《合同法》、《公司法》等基本知识、政府激励政策和申报要求、熟练使用财务软件;(4)熟练掌握办公自动化软件和财务专业软件;(5)具备中级以上会计职称、审计师职称或工程师职称等特别优秀者,资格条件可适当放宽。(2)参与制定、完善公司内
8、部审计规章制度;(3)审计监督公司内部控制制度、业务流程的健全性、合理性;(4)根据工作安排,实施具体审计项目的审计、监督、检查和服务工作,以及各类专项审计;(5)
此文档下载收益归作者所有