中国青少年发展基金会

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1、中国青少年发展基金会2016年二季度财务报告2016年07月18日一、基本财务状况2016年06月30日,中国青少年发展基金会资产总额121,511.29万元,负债总额1,858.73万元,净资产总额119,652.56万元。二、收支情况(一)收入2016年1-6月实现总收入16,236.61万元。接受捐赠收入14,660.89万元,其中,限定性捐赠收入13,739.69万元,非限定性捐赠收入921.20万元;投资收益1,526.58万元;其他收入49.15万元。1、捐赠收入情况计量单位:人民币元项目名称二季度捐赠收入累计

2、捐赠收入一、希望工程项目65,286,768.91119,693,116.30其中:希望小学建设3,311,157.3419,839,631.55学校配套设施建设3,211,281.0410,732,245.06学生资助项目5,508,223.7721,299,146.60专项公益活动46,947,981.2951,417,923.97紧急救灾--其它项目3,445,198.863,933,502.10意愿待定2,862,926.6112,470,667.02二、希望医院(卫生室)项目2,440,951.944,048,4

3、91.68三、保护母亲河行动项目375,655.66628,286.05四、其他合作项目4,903,829.7111,041,967.15五、小平科技基金1,035,000.001,985,000.00六、非限定性捐赠3,474,470.929,212,013.35合计77,516,677.14146,608,874.531图1:2016年度二季度捐赠收入结构学生资助项目14.53%非限定性捐赠学校配套设施建设6.28%7.32%其他合作项目7.53%希望工程项目保护母亲河行动81.64%希望小学建设项目专项公益活动13.

4、53%0.43%35.07%意愿待定希望医院(卫生8.51%室)项目紧急救灾其他项目2.76%0.00%2.68%小平科技基金1.35%(二)业务活动成本及筹资、管理费用2016年1-6月中国青少年发展基金会成本费用总计16,582.23万元,其中业务活动成本15,521.35万元,筹资、管理费用1,060.89万元。1、业务活动成本情况计量单位:人民币元二季度业务活动成本本年累计业务活动成本项目名称直接用于受助项目直接运行直接用于受助项目直接运人的款物费用人的款物行费用一、希望工程项目57,725,300.901,051

5、,073.51139,239,695.022,173,753.90其中:希望小学建设5,947,300.00400,417.2220,837,934.26832,203.82学校配套设施建设12,776,856.06126,722.1627,258,910.44447,693.16学生资助项目6,065,240.41274,425.7043,832,168.87563,122.79专项公益活动12,119,158.23249,415.9320,187,005.10328,370.39紧急救灾3,552,340.70-8,3

6、66,675.00-其它项目17,264,405.5092.5018,757,001.352,363.74二、希望医院(卫生2,106,403.5044,170.002,196,403.5047,721.00室)项目2三、保护母亲河行动752,500.0070,231.401,728,500.00139,586.55项目四、其他合作项目2,723,992.8428,132.006,617,392.0177,938.00五、小平科技基金2,683,499.34-2,992,499.34-合计65,991,696.581,19

7、3,606.91152,774,489.872,438,999.45图2:2016年度二季度业务活动成本结构学校配套设施建设其他合作项目17.84%4.33%保护母亲河行动项目希望小学建设学生资助项目1.13%13.64%28.69%希望工程项目希望医院(卫91.14%生室)项目其它项目1.44%12.28%小平科技基金专项公益活动紧急救灾1.96%13.21%5.48%2、成本费用明细表计量单位:人民币元管理费用(即业务活动成本项目行政办公支筹资费用合计(公益支出)出)一、用于受益人资助支出152,774,489.87-

8、-152,774,489.87二、日常管理及服务费用2,438,999.458,346,416.242,262,439.7313,047,855.42其中:项目直接运行费用860,219.65--860,219.65执行、监督和评估费用1,620.00212,843.50-214,463.50固定资产折

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