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1、⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯精品料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯四川省--------------有限公司内部审核工作计划NO:DTR8.2.2-02一、审核目的通过内部质量审核检查公司的质量管理体系是否有效运行,是否符合《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》标准要求,进一步完善质量体系。同时对产品实施质量审核,即对认证产品进行一致性检查。二、审核范围质量体系和认证产品涉及到的各部门及人员。三、审核依据(1)公司质量手册(2)程序文件(3)《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》(4)其它相关质量文件四、审核组成员审核组长:审核员:第一组:第二组:五、审核时间
2、2009年5月25日六、审核日程安排(见下表)⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯精品料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯审核时间时间第一组:第二组8:00~8:30首次会议总经理管理部8:30~9:30职责和资源(1.1/1.)2质量职责(1.1)质量负责人文件控制(2.2)质量记录控制(2.3)(上午)职责(1.1)人力资源控制(1.2)内部质量审核(8)工作环境控制(1.2)技术部市场部9:30~12:00质量职责(1.1)质量职责(1.1)文件控制(2.1/2.)2文件控制(2.1/2.)22009年5(上午)质量记录控制(2.3)质量记录控制(2.3)供应商的
3、控制(3.1)供应商的控制(3.1)月25日生产部品控部2:30~4:30(下午)质量职责(1.1)质量职责(1.1)文件控制(2.1/2.)2文件控制(2.2)质量记录控制(2.3)质量记录控制(2.3)强制性认证标志的保管和使用关键元器件和材料的检验/验(2.1)证(3.2)生产过程控制和过程检验(4)例行检验和确认检验(5)不合格品的控制(7)检验试验仪器设备(6)认证产品一致性及变更控制不合格品的控制(7)(9)内部审核(8)包装搬运和储存、库房管理认证产品一致性及变更控制(10)(9)4:30~5:00审核组内部会议5:00~5:30总结会(末次会议)拟制:批准:年月日年月日
4、⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯精品料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯四川省--------------有限公司内审会议签到表NO:DTLR8.2.2-03地点:日期:序部门职务签名号⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯精品料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯内部审核检查表NO:DTLR8.2.2-04受审核部门:审核日期:序号:序标准要求手册/程序检查要点现场记录检查备注号(3C要求)结果⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯精品料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯四川省--------------有限公司不合格报告NO:DT
5、LR8.2.2-05受审核部门审核员审核区域日期不合格项描述审核员:日期:原因分析受审核部门代表:日期:纠正措施验证与跟踪受审核部门代表:审核员:日期:日期:⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯精品料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯四川省----------------有限公司内部质量审核报告NO:DTLR8.2.2-07拟制人:_____________日期:________________审核人:_____________日期:________________批准人:_____________日期:________________⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
6、⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯精品料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯一、审核目的通过内部质量审核检查公司的质量管理体系是否有效运行,是否符合《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》标准要求,进一步完善质量体系。同时对产品实施质量审核,即对认证产品进行一致性检查。二、审核范围公司质量体系和认证产品涉及到的各部门及人员。三、审核依据(1)公司质量手册(2)程序文件(3)《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》(4)其它相关质量文件四、内部审核主要参加人员组长:审核员:审核开始日期:2009年5月25日审核结束日期:2009年5月25日受审核部门/人:总经理:质量负责人:管理部:技术部:生产部:
7、品控部:市场部:⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯精品料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯内部质量审核报告根据《2009年度内部质量审核实施计划》和“3C”认证要求,依据公司质量手册(程序文件)、《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》和其它相关质量文件,于2009年5月25日对我公司的质量体系运行情况进行了内部质量审核。内审分为两部分,一部分是依据《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》对公司质量体系实施的内审;
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