增值税练习题综述.doc

增值税练习题综述.doc

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1、增值税练习题一、单项选择题1.某首饰商场为增值税一般纳税人,2014年6月采取以旧换新方式向消费者销售金项链10条,每条新项链的零售价款为3744元,收回的旧项链每条作价1521元,实际收取差价款2223元/条。该商场当月就此业务应缴纳的增值税为(  )元。A.3779.1B.5440C.3230D.10202.下列各项中,不属于增值税征收范围的是(  )。A.销售电力B.销售热力C.销售气体D.转让土地使用权3.增值税一般纳税人销售下列货物,适用17%基本税率的是(  )。A.硝酸铵B.卷帘机C.玉米胚芽D.鲜奶4.下列出口货物,适用增值税征税政策的是(  )。A.增值税小规模纳税人出口

2、的货物B.避孕药品和用具C.出口企业或其他单位销售给特殊区域内的生活消费用品和交通运输工具D.以旅游购物贸易方式报关出口的货物5.下列各项中,符合增值税纳税人放弃免税权有关规定的是(  )。A.纳税人可以根据不同的销售对象选择部分货物放弃免税权B.纳税人应以书面形式提出放弃免税权申请,报主管税务机关审批C.纳税人放弃免税后,48个月内不得再申请免税D.放弃免税权的纳税人符合一般纳税人认定条件但尚未认定为增值税一般纳税人的,应当认定为一般纳税人6.甲企业为增值税一般纳税人,2013年9月外购原材料A,取得增值税专用发票上注明的增值税税额为0.17万元,将其全部领用生产免税甲产品,销售免税甲产

3、品取得销售收入22万元;外购原材料B,取得增值税专用发票上注明的增值税税额为15万元,将其全部领用生产免税乙产品和应税丙产品,销售免税乙产品取得销售收入20万元,销售应税丙产品取得不含税收入80万元;外购原材料C,取得普通发票,支付价税合计金额8万元。甲企业当月应缴纳增值税(  )万元。A.0.44B.1.01C.1.43D.1.67.增值税一般纳税人发生的下列行为中,涉及到的进项税额不得从销项税额中抵扣的是(  )。A.将外购的货物用于本单位集体福利B.将外购的货物分配给股东C.将外购的货物无偿赠送给其他个人D.将外购的货物用于投资入股8.下列应税服务中,适用11%增值税税率的是(  )

4、。A.打捞救助服务B.仓储服务C.邮政汇兑D.合同能源管理服务9.服务型企业(除广告服务外)在新增加的岗位中,当年新招用持《就业失业登记证》人员,与其签订1年以上期限劳动合同并依法缴纳社会保险费的,在3年内按照实际招用人数予以定额依次扣减增值税、城市维护建设税、教育费附加和企业所得税优惠。由试点地区省级人民政府根据本地区实际情况在规定幅度内确定具体定额标准,并报财政部和国家税务总局备案。下列关于该定额标准的有关规定,说法正确的是(  )。A.定额标准为每人每年4000元,只能向下浮动10%B.定额标准为每人每年4000元,可向上浮动30%C.定额标准为每人每年4000元,只能向上浮动10%

5、D.定额标准为每人每年4000元,可上下浮动20%10.根据营改增的有关规定,下列各项中,不予免征增值税的是(  )。A.世界银行贷款粮食流通项目投产后的应税服务B.中国邮政集团公司及其所属邮政企业为金融机构代办金融保险业务取得的代理收入C.中国邮政集团公司及其所属邮政企业提供的邮政普遍服务和邮政特殊服务D.广州铁路公司提供的铁路运输服务二、多项选择题1.根据增值税的出口退(免)税制度的有关规定,以下可按视同出口货物处理,适用增值税退(免)税政策的有(  )。A.出口企业销售给用于国际金融组织或外国政府贷款国际招标建设项目的中标机电产品B.出口企业销售给国际运输企业用于国际运输工具上的货物

6、C.出口企业销售给特殊区域内生产企业生产耗用且不向海关报关而输入特殊区域的水、电力、燃气D.出口企业境外投资的出口货物2.根据增值税法律制度的规定,下列关于增值税计税销售额的说法正确的有(  )。A.纳税人采取以物易物方式销售货物的,由多交付货物的一方以价差计算缴纳增值税B.纳税人采取以旧换新方式销售家电的,以实际收取的不含增值税的价款计算缴纳增值税C.混合销售行为依法应当缴纳增值税的,其销售额为货物与非应税劳务营业额的合计D.纳税人销售化妆品收取的包装物押金,在收取当期不并入销售额3.根据增值税的有关规定,下列各项中,增值税纳税义务发生时间为货物移送的当天的有(  )。A.将自产或者委托

7、加工收回的货物用于非增值税应税项目B.将购进的货物作为投资,提供给其他单位或者个体工商户C.将购进的货物无偿赠送其他单位或者个人D.进口货物4.甲企业系从事货物销售的增值税一般纳税人,下列可以作为其增值税纳税期限的有(  )。A.1日B.10日C.1个月D.1个季度5.下列各项中,出口货物劳务既不免税也不退税的有(  )。A.出口企业或其他单位销售给特殊区域内的生活消费用品和交通运输工具B.出口企业或其他单位提供虚假备案

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