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时间:2020-03-29
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1、*********公司技术文件管理办法受控状态:发放编号:发布日期:实施日期:编制:审核: 批准:1目的规定本公司技术文件的编制、审核、批准、更改、发放、借阅、复制、使用和保管要求,确保相关部门使用的技术文件有效性和完整性。2适用范围适用于本公司工艺文件(工艺图纸和工艺作业指导卡)、设计文件(设计图纸)、外来技术标准(公司企业标准、国家和行业标准)和本公司自行编制的检验规范/规程等技术文件的管理。3职责3.1技术质量部a)负责内部技术文件的编制、审批、发放、归档和借阅的管理;b)负责外来技术文件的识别、发放和归档。3.2各相关部门负责技术文件的使用和
2、保管。4工作程序4.1技术文件编制、收集和发放的管理4.1.1技术质量部针对产品的要求,通过策划,制定工艺规程、检验规范等技术文件,必要时组织公司有关人员参与制定。4.1.2技术质量部收集有关资料,作为开发产品的依据,这些资料应由公司各职能部门对其适宜性进行评审。4.1.3本公司编制的技术文件由常务副总批准后,由技术质量部登记发放,对失效或作废的技术文件应由其一并收回,并予以集中归档。4.1.4任何部门及其个人对收集到的如国家标准、行业标准等外来文件,均应移交到技术质量部归档管理,对部门需经常参照执行的文件,均由技术质量部负责复印,将复印件按《文件控制
3、程序》的要求进行控制,进行发放,防止文件误用。4.1.5技术文件的发放按照公司程序文件《文件控制程序》的规定执行。4.2技术文件的评审和批准4.2.1公司自行编制的技术文件由技术质量部组织本公司人员评审,必要时组织公司有关人员对其符合性进行评审。4.2.2技术文件经评审符合要求后,由技术质量部呈送公司常务副总批准后发放。4.3技术文件的更改4.3.1在使用中发现技术文件有差错或需进行更改,由原编制部门进行更改,若指定其它人员更改,更改实施者应取得相应的背景资料。4.3.2技术文件更改后,应执行本文件4.2.2条款的要求。4.3.3技术文件使用部门的任何
4、人员均不得擅自更改文件,若有更改需求,应向技术质量部提出更改申请,由技术质量部确认后方可按本文件规定的要求实施更改。4.3.4当发现擅自更改或不执行情况,技术质量部开出《纠正措施处理单》限期进行整改,严重的应按违反公司规章进行处理,对造成损失将追究经济责任,对造成事故的移交有关方面处理。4.4技术文件使用的管理4.4.1使用部门接受发放的技术文件后应仔细检查文件的完整性,如是否有漏页等,确认无误后签名,并对技术文件进行登记造册,将其填写于《体系文件受控清单》。4.4.1使用部门应妥善保管发放到本部门相关人员或作业场所的技术文件,并经常检查有关人员对有关
5、技术文件的执行、保管情况,避免其出现遗失、损坏等现象。如发现技术文件遗失、损坏,应及时报告技术质量部,由其根据需要予以补发并重新登记。4.4.2技术质量部在技术文件的使用过程中,实行归口划片检查的原则。即质量检验方面的技术文件由归口质量管理员对使用现场进行检查、工艺和设计技术文件由工艺和产品技术人员实施检查。4.4.3技术质量部在技术文件的检查过程中,如发现现场文件出现遗失、损坏且没有报告时,将按《行为规范》的有关规定进行处理。4.4.4作废技术文件按照《文件控制程序》关于作废文件的管理要求实施。4.5技术文件的归档、保存和借阅4.5.1技术质量部对公
6、司所有技术文件进行收集、整理、登记、保管及办理借阅手续。4.5.2工艺文件、技术标准(国标、行标、企标或内控标准)、试验方法标准(国标、行标、内控标准)、设计文件通常情况下保存10年,若因特殊需要可适当延长2-3年。4.5.3技术文件原则上仅供本公司人员借阅使用,确因工作需要或向外部提供时,应向技术质量部报告并办理借阅的相关手续,并在规定的期限内予以归还。4.5.4借阅的技术文件必须保证完整与安全、不得私自拆散、涂改、换页。用毕后立即归还,由技术质量部当面检查其完好情况。4.5.3不得私自转借、复制或供外单位使用技术文件,一旦发现,报请公司领导处理。4
7、.6本办法由技术质量部结合平时工艺执行情况一同监督实施。5相关文件《文件控制程序》
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