财务预算与预算执行情况分析总结报告.docx

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1、20年,在、财务部、生产部、销售部、物流部等的领导下,在工商行政部门、税局等的监督支持下,皇家电子股份有限公司认真贯彻落实公司会计制度、财务规章制度、生产部门规章制度,采购部门规章制度,严格按照有关会计法律法规,努力增收节支,强化预算管理,但由于销售情况差,成本费用居高,全年企业预算执行情况出现不良的结果。20,我企业收入完成1235.36万元,比上年减少约265万元,负增长17.7%,完成预算的105%。其中:固定收入107355万元,增长11.5%;非税收入18896万元,增长62.9%;营业税405451万元,完成预算的111.5%;房产税82444万元,完成预算的102.

2、2%。20年主营业务成本完成1300多万元,比上年增加300万元,超过预算的833.33%;--错误!未指定开关参数。2、人工的成本高与销售成本居高。人工约为1400多万元,销售成本约为1300多万元,这些都大大威胁着企业的发展前景,急需改善。一是大力组织收入,确保完成年度预算任务。依法加强收入征管,确保应收尽收;完善收入分析制度,及时监控财务收入动态;严格按照有关法律法规,认真落实预算执行情况年分析和年汇报;建立健全税源管理信息系统,加强税源建设。二是硬化预算约束,节约财务资金。2)生产成本控制不够到位,人员散慢,各部门之间不协调,--错误!未指定开关参数。销售收入1176,0

3、0001235,3600管理费用109,4820605,0913减:所得税(33%)70,5448.920.00净利润143,2275.08-864,3860.10--错误!未指定开关参数。1.资金占用增长过快,结算资金占用比重较大,比例失调。特别是其他应收款和销货应收款大幅度上升,如不及时清理,对企业经济效益将产生很大影响。因此,建议各企业领导要引起重视,应收款较多的单位,要领导带头,抽出专人,成立清收小组,积极回收。也可将奖金、工资同回收贷款挂钩,调动回收人员积极性。同时,要求企业经理要严格控制赊销商品管理,严防新的三角债产生。2.经营性亏损单位有增无减,亏损额不断增加。全局

4、企业未弥补亏损额较大。建议各企业领导要加强对亏损企业的整顿、管理,做好扭亏转盈工作。3.各企业程度不同地存在潜亏行为。全局长期待摊费用高达110万元。建议各企业领导要真实反映企业经营成果,该处理的处理,该核销的核销,以便真实地反映企业。个人财务年终工作总结范文会计核算中心20年度财务工作总结市财政局20年工作总结评选高级会计师个人工作总结20年银行职员工作总结20年个人会计核算工作总结财务管理与核算工作工作总结财务管理与财务核算工作总结【返回财务工作总结--错误!未指定开关参数。栏目列表】--错误!未指定开关参数。

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