备用金流程图.doc

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1、借款(备用金)流程图部门主管审批签字借款人根据实际情况填写《借款单》,并注明用途及理由出纳复核付款财务登记入账总经理审批签字填写清楚同意同意注:1、借款人需在一周内将所借的备用金拿到在财务处报销。2、若两周内还没有发生费用,应将备用金返还财务,并缴给出纳。抵销备用金后再支付剩余款项报销流程图发生费用开支总经理审批签字出纳复核财务登记入账财务人员审核签字部门主管审批签字报销人员持正规发票填写《费用报销单》,并粘贴相应票据有备用金同意同意出纳付款无备用金注:1、发票必须是正规发票,并在发票后面签字。2、单据粘贴整齐。3、报销金额大余备用金的,出纳支付剩余款项;报销金额小余备用金的,应

2、返现金给出纳。

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