报销单(科经费).doc

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1、报销单(科研经费)报销部门:报销日期:年月日开支内容单据张数报销金额审批权限注意事项1、非现金:≤1000元课题负责人审批;>1000元、≤2000元课题负责人所在部门负责人审批;>2000元、≤3000元课题负责人所在部门和科研处负责人审批;>3000元、≤30000元科研分管领导审批;>30000元财务分管领导审批。使用《费用单》≤5000元科研分管领导审批;>5000元财务分管领导审批。2、现金:≤1000元课题负责人所在部门和科研处负责人审批;>1000元、≤3000元课题负责人所在部门、科研处和财务处负责人审批;>3000元、≤10000由科

2、研分管领导审批;>10000元财务分管领导审批。使用《费用单》≤3000元科研分管领导审批;>3000元的财务分管领导审批。1、学院实行公务卡制度,严格控制现金报销。2、原始发票应整齐贴在报销单据封面背后。3、原始发票内容应完整,且不得涂改。4、≤1000元的《报销单》需有2名经办人签字。合计报销金额(大写)说明:分管领导:部门负责人:课题负责人:经办人:报销单(科研经费)报销部门:报销日期:年月日开支内容单据张数报销金额审批权限注意事项1、非现金:≤1000元课题负责人审批;>1000元、≤2000元课题负责人所在部门负责人审批;>2000元、≤30

3、00元课题负责人所在部门和科研处负责人审批;>3000元、≤30000元科研分管领导审批;>30000元财务分管领导审批。使用《费用单》≤5000元科研分管领导审批;>5000元财务分管领导审批。2、现金:≤1000元课题负责人所在部门和科研处负责人审批;>1000元、≤3000元课题负责人所在部门、科研处和财务处负责人审批;>3000元、≤10000由科研分管领导审批;>10000元财务分管领导审批。使用《费用单》≤3000元科研分管领导审批;>3000元的财务分管领导审批。1、学院实行公务卡制度,严格控制现金报销。2、原始发票应整齐贴在报销单据封面

4、背后。3、原始发票内容应完整,且不得涂改。4、≤1000元的《报销单》需有2名经办人签字。合计报销金额(大写)说明:分管领导:部门负责人:课题负责人:经办人:

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