工程预算复核审计方案.doc

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1、工程造价内部复核审计方案1、审核项目名称2、项目预算审核说明(审核依据、内容)3、工程量核对4、结算综合单价是否与合同一致5、总造价(含税%)6、税率费用7、施工图纸以内造价8、施工图纸以外变更增减、签证(编号和份数)造价,设计变更和现场签证是否跟合同约定结算方式相一致并符合清单计价规范要求。9、定额造价10、合同中约定定额以外条款项目费用11、造价成果分析:单方造价、安装、土建、门窗、合同以外增减、含钢量、含灰量12、不可预见费或暂列金13、审核存在问题分析

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