医疗器械经营管理制度.doc

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1、医疗器械经营管理制度目录(一)有关部门、组织和人员的管理职能;(二)首营品种资质审核的管理制度;(三)产品质量验收管理制度;(四)仓储保管和出库复核的管理制度;(五)销售管理制度;(六)产品技术培训、维修、售后服务的管理制度;(七)质量跟踪的管理制度;(八)质量事故和投诉处理的管理制度;(九)不良事件报告的管理制度;(十)企业职工相关培训的管理制度;(十一)经营过程中有关记录和凭证的管理制度。一、有关部门,组织和人员的管理职能一、组织机构法人沈世根公司组织机构组成如下图示:企业负责人夏炀质管部毛惜玲业务

2、部财务部周禹质量员黄维二、质量管理部门职能权限:(一)贯彻执行有关医疗器械质量管理的法律、法规、行政规章和有关规定。(二)组织制定企业医疗器械质量管理文件,并指导、督促制度的执行。(三)负责建立企业所经营医疗器械并包含质量标准等内容的质量档案。(四)负责医疗器械的验收,指导和监督医疗器械保管、养护和运输中的质量工作。(一)负责质量不合格医疗器械的审核,对不合格医疗器械的处理过程实施监督。(二)收集和分析医疗器械质量信息。(三)在企业内部对医疗器械产品质量具有裁决权。(四)协助开展对企业职工医疗器械质量管

3、理方面的教育或培训。二、首营产品资质审核及管理制度1、应从取得(医疗器械生产企业许可证)或取得(医疗器械经营企业许可证)的企业购进油(医疗器械产品注册证)的商品,认真检查“证、照的合法性、有效性,防止假冒,并妥善保存供货单位公章的资质证件复印件。2、对商品质量信誉进行考核,审查,统一组织进货。把好进货关,不得购进淘汰、失效商品。3、审核供应方销售员的资质,包括身份证、授权书资料。4、购进首营商品,需经质量部门审核合格后,经经理签字后方可经货。5、进货管理要有完整的进货档案,认真填写进货记录,做到票据、账

4、卡、货物相符,记录相符,记录按规定妥善保存。6、每年对进货情况进行质量评审。三、采购、验收的管理制度购进医疗器械,应向供货单位索取并保存以下加盖供货单位原印章的复印件:1、(营业执照)、(医疗器械生产企业许可证)或(医疗器械经营企业许可证);2、企业法定代表人明确授权范围的委托授权书;3、销售人员的身份证;4、医疗器械产品注册证书及附件。四、仓储保管和出库复核的管理制度一、仓储保管管理制度1、仓库保管员要认真学习医疗器械仓储保管知识,熟悉商品属性和储存要求,熟悉所管库房的储存条件和设施、设备,按照“五防

5、”(防火、防潮、防尘、防鼠、防虫)要求,保证库存商品安全有效。2、入库商品必须要有检验员签字才能入库,对标识模糊和包装损坏、空包装等不符合规定的要及时与质检员联系,符合要求后方可入库。3、产品入库时保管员应该对厂名、品名、规格、数量、包装标识等进行复核,发现问题时及时与质检部门联系。4、入库商品应根据其自然属性分类、分批码放,留有间距确保产品质量和安全。5、严格执行商品存放区域色标管理规定:合格品储存在绿区(合格区),待验品储存在黄区(待验区),不合格品储存在红区(不合格区)。6、入库商品必须逐品种(规

6、格)、逐批号建卡,认真填写商品仓库台帐,做到进、销、存、账、卡、物相符准确。7、保管员要坚持仓库台帐,日清、月结、季盘点,发现帐、卡、物不符时要及时查找原因,对无下落的或质量发生变化的产品要及时向有关部门及领导反映,做好处理工作。二、医疗器械出库复核管理制度1、医疗器械出库应贯彻“先进先出、先生产先出”的原则,并做好按序列号发货。2、医疗器械出库必须有出库凭证,无出库凭证禁止发货。3、保管员接到出库凭证后要及时按出库内容分类、配货、销卡。4、商品出库复核完毕,要按出库凭证对商品逐一核对,品名、数量、规格

7、、序列号等确认无误后,在出库凭证上签字,以备核查。5、凡不合格产品一律不准出库销售。五、销售管理制度1、制定此项制度的目的在于保护用户利益不受损害,为预防出现问题能及时查找、核对有关资料,分清责任,以便正确解决而创造条件,为企业内部分清职责改进工作质量,对外扩大销售打好基础。2、对所出售的产品销售部门应做好详细记录,做到产品销售去向有据可查。3、严格履行送货单一式多联制,送货单应标明送货日期、品名、规格、数量、产品生产批号(序列号)、效期时间等内容,业务员、发货人要履行签字手续。4、应收集用户合法资质档

8、案(医疗器械执业许可证,医疗器械经营许可证),建立用户档案,定期与用户沟通联系,了解产品使用情况,做好产品质量跟踪和售后服务。六、产品技术培训、维修、售后服务管理制度1、产品售出后,业务部门应定期进行质量跟踪及售后服务。及时掌握用户对商品使用情况。2、对用户在使用产品过程中发生的问题要认真对待及时给予解决。3、销售人员对产品售后服务过程应做好详细记录,并建立售后服务档案,按规定妥善保存。4、公司不定期举办医疗器械产品知识讲座,使客户更好的了

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