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1、广州广电运通金融电子股份有限公司2007年1月1日至2007年12月31日止审计报告及财务报表目录页码一、审计报告1-2二、广州广电运通金融电子股份有限公司财务报表1、合并及母公司资产负债表2、合并及母公司利润表3、合并及母公司现金流量表4、合并股东权益变动表5、母公司股东权益变动表6、净资产收益率和每股收益有关指标计算表7、合并资产减值准备明细表三、财务报表附注1~49本所函件编号:(2008)羊查字第12722号穗注协报备号码:020200803024081审计报告广州广电运通金融电子股份有限公司全体股东:我们审计了
2、后附的广州广电运通金融电子股份有限公司(以下简称贵公司)财务报表,包括2007年12月31日的合并及母公司资产负债表,2007年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基
3、础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合
4、理性,以及评价财务报表的总体列报。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。三、审计意见我们认为,贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了贵公司2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流量。立信羊城会计师事务所有限公司中国注册会计师:刘佩莲中国注册会计师:王建民中国·广州二○○八年三月二十七日资产负债表2007年12月31日编制单位:广州广电运通金融电子股份有限公司单位:元年末余额年初余额资产合并母公司合并母公司流动资产:货币资金784,4
5、58,913.83724,648,460.34145,033,939.19137,411,699.23交易性金融资产----应收票据----应收账款284,237,231.31298,698,508.97255,232,690.87258,341,653.43预付款项6,123,312.566,123,312.561,625,119.791,625,119.79应收利息----应收股利----其他应收款15,132,613.3611,087,241.896,655,599.965,231,088.18存货412,073,
6、714.05403,554,525.54134,122,060.40132,962,023.96一年内到期的非流动资产----其他流动资产242,972.67-93,147.16-流动资产合计1,502,268,757.781,444,112,049.30542,762,557.37535,571,584.59非流动资产:-可供出售金融资产----持有至到期投资----长期应收款----长期股权投资-95,532,442.74-40,261,042.74投资性房地产----固定资产67,934,560.1810,031,
7、999.5050,452,892.528,017,597.78在建工程24,780,092.6024,780,092.60--工程物资--固定资产清理----生产性生物资产----油气资产----无形资产9,372,344.189,339,210.851,137,106.551,127,306.55开发支出----商誉946,852.52946,852.52946,852.52946,852.52长摊待摊费用981,398.59981,398.59174,358.97174,358.97递延所得税资产7,247,065.
8、976,459,366.152,601,068.192,601,068.19其他非流动资产----非流动资产合计111,262,314.04148,071,362.9555,312,278.7553,128,226.75资产总计1,613,531,071.821,592,183,412.25598,074,836.1