业务流程书(采购).doc

业务流程书(采购).doc

ID:52821166

大小:156.00 KB

页数:7页

时间:2020-03-30

业务流程书(采购).doc_第1页
业务流程书(采购).doc_第2页
业务流程书(采购).doc_第3页
业务流程书(采购).doc_第4页
业务流程书(采购).doc_第5页
资源描述:

《业务流程书(采购).doc》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库

1、业务流程图永康市大德工具有限公司(金蝶K3RISE系统)业务流程书(采购部分)永康市高高软件有限公司实施部2011-10-10第7页共7页业务流程图业务流程图常用符号符号说明起始/结束框用于表示业务流程的开始或结束处理框用于表示业务步骤的处理输入/输出框用于表示业务处理结果或输入的文件和表格,单据决策分支框用于条件判断或选择处理实际单据在实际业务处理中纸质单据转页框用于表示续接上一流程图或接其它流程图流向指示线表示信息的流向关联核销钩稽关系线表示多张单据之间的关联关系(关联、核销、钩稽等关系)仓存出入库单说明:l与仓

2、库管理有关的单据如图所示l仓存出入库单分为红字和蓝字两种,两种单据表示物料的流向不同l无法用以上单据实现的业务,采用其他入库单和其他出库单的方式第7页共7页业务流程图CG外购入库单钩稽采购发票审核是否有发票审核结 束无有暂估费用发票是否有费用审核有无结束在存货核算模块中生成采购入库凭证采购入库业务流程图第7页共7页业务流程图采购入库业务流程说明:lMRP计划订单中外购件投放时自动生成采购申请单传递到采购管理模块,作为采购依据l根据采购申请单中的物料、交期、数量等综合考虑,关联生成针对不同供应商的采购订单l新供应商需要

3、在基础资料中建立l采购到货后,关联采购订单生成采购检验申请单,通知品管检验;l仓库收到供应商到货时,根据收货物料基础资料中的采购检验方式判断是否走检验流程l如果检验方式为免检,则直接在采购管理模块或仓存管理模块关联采购订单生成外购入库单l如果为全检或抽检,则关联采购订单生成采购检验单l如果检验全部合格,则关联采购检验申请单生成外购入库单,待检仓中合格品数量减少,材料仓库相应的增加合格品数量l如果存在不合格情况,则关联采购检验单生成采购检验不良品处理单l结合采购检验单中的合格数量以及采购检验不良品处理单中的让步接收数量

4、,关联采购检验申请单生成外购入库单l对于不接收的不合格品(即非让步接收的数量),在采购管理模块中关联采购检验申请单生成退料通知单,从待检仓中作退货处理l采购发票需关联外购入库单生成,如有费用发票则需关联采购发票生成,三者之间进行钩稽第7页共7页业务流程图开始外购入库单(红字)采购发票(红字)审核审核钩稽结束完成采购入库后的退货业务流程图是否有发票有无采购入库后退货说明:l对于已生成采购发票的蓝字外购入库单,关联蓝字采购发票生成红字采购发票,再关联生成红字外购入库单进行钩稽l对于未生成采购发票的蓝字外购入库单,关联蓝字

5、字外购入库单生成红字外购入库,将蓝字外购入库单拆单后做对等核销第7页共7页业务流程图开始委外加工任务单投料单审核WW1委外加工发出单(蓝字)审核是否修改否是下达WW2委外加工业务处理流程第7页共7页业务流程图结束委外加工入库单(蓝字)审核生产领用WW1委外加工发票(蓝字)审核核 销钩稽WW2委外加工业务处理流程填写委外加工入库物料大德公司采购部门代表(签字):高高公司代表(签字):日期:年月日日期:年月日委外加工业务说明:lMRP生成委外加工件的委外加工任务单,结合BOM下达生成投料单,关联生成委外加工出库单l加工商

6、返回后,录入委外加工入库单,与委外加工出库单做核销,同时生产做领料单处理l关联生成的委外加工发票与委外加工入库单做钩稽第7页共7页

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。