生产过程管理规程.doc

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1、北京一来康质量手册版次A/3生产过程管理规程章节7.5.3.1页码1/4YLK-SC-SM-0013目的:建立生产管理的标准,保证生产秩序良好,从而保证产品质量。范围:中心所有产品的生产过程。责任人:操作员、车间领料员、车间主任、生产厂长、厂长;质检员员、质检科长;物料库管员、成品库管员、供应部部长、销售部部长。内容:1生产前准备1.1生产计划编制销售部在每月3日前将下月销售计划提交给生产部,生产部在每月5日前依据销售计划,并核对仓库的成品库存后编制生产计划。生产计划经厂长批准后,复印一式五份,生产部留一份存档,其余

2、分别送至总经理室、销售部、质检员室、供应部各一份。1.2文件准备1.2.1文件项目1.2.1.1批生产指令(批包装指令)1.2.1.2批生产记录(批包装记录)1.2.2文件的复制与分发1.2.2.1上述经批准的基准文件存放于厂长办公室;将基准文件复制一份作为生产部的基准文件。1.2.2.2下发程序1.2.2.2.1生产部根据生产计划填写批生产指令。1.2.2.2.2将填写好的批生产指令交厂长审核无误后签字。1.2.2.2.3生产部根据生产指令在空白批记录上标记批号后,连同批生产指令提前2天下发至各车间,双方履行收发手

3、续,收发双方均要在“批记录发放登记表”上签字。1.3物料的准备1.3.1车间领料员依据批生产指令填写“出库单”一式三份,交车间主任审核,经厂长批准签字后,将三份出库单提前1天送交库管员(如遇周日提前2天)。库管员按照“先进先出”原则备料。1.3.2按《物料出入库管理规程》领用物料。1.3.3若因故不能使用该品种的物料,需更换品种,车间须填写“退库红冲单”(红笔填写入库单),连同物料退回库房。1.4生产前检查北京一来康质量手册版次A/3生产过程管理规程章节7.5.3.1页码2/4生产前工序线长组织本工序操作员对下述项目

4、进行检查:1.4.1是否有前次生产清场合格证(副本),并在有效期内。1.4.2是否有与本次生产无关的文件及物品。1.4.3设备是否有“完好”标志和“已清洁”标志,并在有效期内。1.4.4计量器具是否有“计量合格证”,并在有效期内。1.4.5所领物料、中间品、半成品、待包装品是否与指令一致。1.4.6指令、记录等文件确为本次生产所用。2生产过程管理:2.1生产记录的管理2.1.1严格执行《生产过程控制程序》。2.1.2各种记录填写要求字迹清晰、内容真实、数据准确,及时填写,不得提前记录或追记。2.1.3各种记录必须有操

5、作人、复核人签名。2.1.4记录不得撕毁或任意更改,确实需要更改时,应用“——”划去,原记录仍可清晰辨认(不准使用小刀、涂改液或橡皮改正),就近将正确内容填写清楚,在更改处签上更改人姓名、更改日期。2.1.5填写完的记录交车间主任检查无误后签字,将记录交生产部。2.1.6厂长、质检员主管按《记录管理规程》审核。2.1.7审核完的记录交厂长办公室存档。批记录应按批号归档,保存至医疗器械有效期后一年。2.2物料管理2.2.1物料的传递:中间站贮存物料、半成品要严格执行《批号管理管理规程》,防止混淆和差错。物料、半成品进出

6、站要严格履行递交手续,严格复核,详细记录。物料、半成品贮存要有明显的状态标志,码放整齐、规范。2.2.2物料衔接:2.2.2.1插件焊接工序生产操作结束后,做线路板调测:线路板指标在允许范围之内的,经质检员员审核签字,可以递交下工序或办理入库;线路板指标超出允许范围的,必须严格进行调查,采取处理措施,并详细记录。2.3批号管理:严格执行《批号管理规程》。2.4质量管理:生产全过程必须在质检员员的严格监控下。执行各岗位监控操作规程,无质检员员发放的各种放行凭证,不得继续操作。2.5工艺管理北京一来康生产过程管理规程章节

7、7.5.3.1质量手册版次A/3页码3/4各操作人员严格执行工艺规程、操作规程、管理规程,严禁任意更改。2.5.1.严格执行《批号管理规程》。每一生产操作间、每一台设备、每一周转箱都应有状态标志,能够指明其性能,以及正在加工的产品的批号、数量、合格与否,以防止由于标志不明造成的产品质量事故、设备事故、人身安全事故。2.5.2各工序生产操作衔接要严格按照《作业指导书》执行。2.6不合格品管理2.6.1凡不合格原辅料不准投入生产,不合格中间品、半成品不得流入下工序。2.6.2发现不合格品,应立即将不合格品隔离,并挂上明显

8、的不合格标志。2.6.3由质检科会同生产部、仓储部查明原因,提出书面处理意见,负责处理的部门限期处理,质检科负责监控处理过程,并有详细的记录。2.6.4必须销毁的不合格品应填写“销毁单”,质检科批准后按规定销毁。2.7人员管理:生产人员严禁随意离岗、串岗。2.8卫生管理:执行《生产环境卫生管理规程》。2.9包装管理:对生产过程中符合工艺规程、岗

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