原材料管理细则.doc

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1、原材料管理细则为加强外购原材料的管理,保证外购原材料的质量,满足公司生产、降耗之需求,特制定本细则。一、管理职责划分冶炼部、铸造部负责原材料标准的选择与制定。采购部负责组织货源、质量异议裁决和对外质量异议的处理、对外材料调拨、对外签证管理;负责钢铁材料验收标准的选择制定、安排检查验收及对异议组织裁决;对本标准以外涉及的各种辅助用品(不含设备科负责的部分)的标准选择制定及质量问题的处罚和异议裁决;负责根据牛产要求和库存制定管辖内的各种材料的要料计划;负责进料的日常质量检查与验收;直付料的辅助检查;库房日常管理和材料发放。各使用车间负责材料计划的提出并报釆购部;直付料的质量检查(与釆

2、购部同时检查)与验收;对在材料使用过程出现的质量问题逐级反馈。二、产品供货检查程序采购部对入厂材料进行预报,通知有关单位,釆购部库房管理员负责组织检查(含直付料),对需要专检的,由采购部库房召集。供料厂家材料到厂,由采购部开具入库单,供货商凭入库单进行材料检斤,检斤后凭入库单和检斤小票到库房进行检验和卸货。采购部库房接到来料的相关手续(材料入库单)应立即通知有关人员进行质量检查和取样,一般要在半小时内完成。外观检查和取样结束半小时内必须进行卸货。产生争议时由采购部进行协调。三、冶炼系统用原材料日常管理细则入厂原材料由库房管理员检查验收,不符合标准的拒绝入库。直付料由库房管理员和有

3、关车间共同验收。1、原材料分类:按性质分:耐火材料类(制品、散料)、合金、电极、工艺散料、其他类冶炼用原材料。按重要程度分:普通材料、重要材料、功能性材料。2、计划编制及传递:使用车间根据生产作业提山材料计划,上报采购部,采购部汇总并根据库存量,制订材料月计划及追加计划,其它单位不能向厂家直接要料。3、入厂验收:3.1、标识:在包装物表面须注明货物名称、重量、单位、厂名等,并附质保单。3.2、表面质量检查验收:外观尺寸、色泽、粒度、裂纹、破损等。3.3、内在质量检查验收:合金每批次必须检测,其他材料进行不定期抽检。3.4、具体规定如下:341、合金类:341.1、凡來料必须有单独

4、的、真实的质保单,要求填写化学成分、有害元素含量、粒度、重量、产地、生产日期等内容。对合金有特殊要求的也要加以注明。各项指标要达到昊安金科新材料有限公司关于合金标准及规定,如公司无相关标准及规定,则按相应的国家标准及规定执行。符合标准的可以入库,否则不能入库。对于来料质保单不符合公司标准的,如确属生产急需,必须事先将质保单送到釆购部,采购部经副总经理或总经理签字同意后,紧急放行,随后处理质量异议。341.2、做合金计划必须留足事先检验时间(捉前10天要料),每批合金材料入库必须进行检验分析合格后方可使用。341.3、合金检验规定:入厂合金必须进行取样检验,检验由采购部负责组织和召

5、集,取样人数要达到3人(冶炼部或铸造部一人、采购部一人、使用车间一人),取样要以车为单位,如果一批分几车进货的,每车都要进行取样(样与车要对应),卸货过程要将不同车的货分清(不同的车次要在袋子上写清车次),几车中有合格的和不合格的不允许取平均,发现有不合格的,单独进行异议处理。袋装粉状材料要从210%的袋内取样,搅拌均匀后送检。非袋装散装材料取样必须在车四角及中间取样,搅拌均匀后送检。来料量很小的块状合金(Wit),取样要从袋或桶的上中下分别取样,比例不得少于袋或桶数量的20%,来料量l-3t,取样要砸成粒度30-50mm的块,分别从袋或桶的上中下取样,比例不得少于15%,来料量

6、超过3吨的,要随机从来料选取10%以上的袋子,从上中下不同部位取样然后送检(粒度同上)。合金进料不允许休息日或晚间,应在白天进料及取样。342、电极类:由供货单位出具质保书,采购部库房按照本标准检查合格后入库,对电极接头要进行认真检查,确保接头胶合格。343、白灰:白灰必须干燥,必须保证我厂要求的粒度、化学成分、活性度等要求。344、耐火材料类:耐火制品执行GB10352—88注要检查外观:尺寸、表面熔洞、缺棱掉角、裂纹检查、扭曲检查、生烧检查、端面检查、塞头砖及铸口砖外形规整程度、理化指标检查。有其中之一不合格者立即进入质量异议程序。不定形耐火材料执行GB15545-1995,

7、主要检查外观颜色、粒度、有无结块物及混杂物、是否受潮、理化指标检查。有其中之一不合格者立即进入质量异议程序。345、散状辅助料:供货厂家来料后,由我厂原料车间接料员从来料中取样送质型砂化验室化验水分,型砂化验室化验员出具水分检验结果,确认结杲合格后,实验员签署合格证;原料车间接到合格证后方可组织检斤、卸车、入库。否则,不予验收。若生产急需,可办理紧急放行手续。异议上报厂冶炼科,由冶炼科同供货厂家处理质量异议。各类材料水分标准及化验时炉温要求见下表:名称焦粉电炉还原剂铸件脱氧剂保护

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