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时间:2020-03-24
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1、采购申请管理流程采购申请管理流程说明流程节点责任人工作说明1提出采购申请相关部门1.各部门应根据LI常经营活动需要,于每周六下班前提岀下周物资采购申请;2.各部门向采购部递交请购单,请购单要说明请购的品名、数量、需求的口期、预算金额、库存数量等2汇总采购需求采购员采购部根据请购单的内容对采购需求进行汇总,并进行需求分析,制订采购计划3库存调查采购员杳核采购物资库存情况4采购预算采购员述行采购预算,上交财务部审批审核车间负责人审批采购预算及采购计划的合理性审核财务部对采购申请进行预算复核,并交厂长审批审批厂长对周计划及应急计划进行审批签字5执行采购采购部采购经理安排采购任务,制订采购作业计
2、划,并组织实施采购王作,参照采购总流稈6替代品采购申请相关部门1.当不能采购到计划采购物资时,由采购部或所需采购物资部门提出替代品采购申请2.一般替代品物资采购申请由所需采购物资部门经理审批,重要物资或者关键物资的替代品采购屮请由总经理审批,若采购物资涉及相关技术方血的问题,应有相关技术人员的参与入库使用采购合格的物资,交由仓储部入库,分发使用流程规范:一、时间要求:各工厂库管员每周六下班前提报下周物资请购单,提报给相应的采购员。二、规范要求:1、各工厂库管员按照规定时间提报书面签字版的计划给采购员;物资请购单周计划需有编制人、车间负责人、分管副总签字后才能提报给采购部,否则,采购部不予
3、处理,物资请购单由采购部汇总后统一•找财务及厂长签字。2、物资请购单上的库存数量要求务必准确,采购部须对现有库存数量进行核实;物资请购单上的预算金额,前期采购过的可以填前期采购价,不清楚的可以不填,由采购部落实后统一•交财务审核。3、各工厂提报合格物资采购计划的标准:为提高各工厂计划提报的准确率,FI的也是为了计划前端准确性从而提高后面定价环节的效率,加快采购效率;库管员必须在汇总各维修人员提报的计划需求吋,要求做到:必须让需求人提报的物资名称、品牌、规格型号、需求数量、现有库存数量、要求到货时间等信息齐全、准确;4、应急计划:対于临时出现的紧急物资需求(不在周计划内的),需厂长签字后方
4、可采购,否则,采购部不予处理。各工厂每周应急订单数量不超过3条,超出3条,由工厂自行处理。5、加工定制物资,需制定出准确的订单技术规格和技术要求、图纸等,不能以现场看样的方式替代物资应附带的技术规格、图纸资料;6、物资请购单报给采购后,由采购员统一汇总,汇总后,由采购员将物资请购单存档。
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