办公用品领用流程.doc

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1、物料及办公用品使用流程1.申购各部门可根据需求计划由各车间主任向办公室文员领取并填写《物料(办公用品)申购表》,依次由部门主管、主管副总签字确认后,报办公室总经理郭总批准后,由办公室总经理安排相关人员负责采购任务。2.入库(原料、设备配件等)物料由后勤部陈秀云负责管理,办公用品(纸张,桌子等)由办公室文员房润红负责管理,采购人员填写《物料(办公用品)入库单》,由物料(办公用品)保管人对入库前的物料(办公用品)进行验收并签字交接后物料(办公用品)方可入库。3.领用各部门领用物料(办公用品)应由部门主管(车间主

2、任)汇总确认后向物料(办公用品)保管人申请,按要求填写《物料(办公用品)领用表》并签字确认领取。领用原则:各部门安排专门负责人领用,个别物品可以旧换新,领用个人办公用品等需要注明使用情况。4.报废因物料(办公用品)使用时间过长等原因需要报废时,使用人应向部门负责人提出报废申请,由部门负责人依次向主管副总、公司总经理审核,经公司总经理同意后到物料库办理报废注销,并根据实际使用情况走申购/领用流程。5.保管建立个人工具帐,包含单价、折损年限、个人工具台帐、领用规范,所有物品分到车间由个人负责保管。后勤部门会对个

3、人使用物品定期进行清查盘点,对于因保管不当丢失等情况,按照物品购买单价折旧赔偿并处罚。

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