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时间:2020-03-05
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1、目录中I:摘要ABSTRACTIll一第胃引S11.1研究背景与研究意义11.2研究方法与基本框架21.3本文可能的创新之处4第二章相关制度变迁、理论概述与文献综述52.1相关制度变迁5.2丄1国外内部控制审计的制度变迁52丄2我国内部控制审计的制度现状62.2相关埋论概述62.2.1内部控制审计相关理论概述62.2.2审计费用相关理论概述82.3文献综述10第H章研究假设123.1公司规模与内部控制审计费用123.2公司业务复杂程度与内部控制审计费
2、用1333公司股权集中度与内部控制审计费用1436.4公司董事会独立性与内部控制审计费用13.5公司是否履行自我评价职能与内部控制审计费用173.6公司是否聘请专业会计师事务所与内部控制审计费用193.7公司是否进行整合审计与内部巧制审计费用20第四章实证分析224.1变量设定与模型设计224丄1变量设定224丄2模型设计264.2样本选择与数据来源264.3描述性统计264.4相关性检验284.5回归分析29一第五章研究结论、局限性与进步研究方向325.1研究结
3、论32一5.2研究局限性与进步研究方向34参華义献36攻读学位期间取得的研究成果39致谢40个人简况及联系方式41承m书42学位论文使用授枚声明43ContentsChineseAbstractIAbstract?????IllChapter1Introduction11.1Backgroundsandsignificances11.2Methodsandframework21.3Possibleinnovations4Chater
4、21扭stitutionalchane、relatedtheoriesandliteraturereview5pg21Iittil5.nstuonachange2.1.1Foreininstitutionalchangeofinternalcontrolaudit5g2.1.2Domesticinstitutionalstatusofinternalcontrolaudit62.2Relatedtheories62laeeoriesofinernalconoaudi6
5、.2.1Retdthttrlt2lhriaif8.2.2Reatedteoesofudtees2.3Literaturereview10Chapter3Researchhypotheses123.1Firmsizeandinternalcontrolauditfees123.2Businesscomlexitandinternalcontrolauditfees13py3.3Euityconcentrationandinternalcontrolaudit
6、fees14q3.4Boardindependenceandinternalcontrolauditfees16-ssessrnlfees173.5Selfamentandinteacontrolaudit3.6CPArofessionalizationandinternalcontrolauditfees????19p3.7Interatedauditandinternalcontrolauditfees20gChapter4Empiricalan
7、alyses224.1Variableenactmentandmodeldesign224Variableenactme22.1.1nt4"26.1.2Modeldesign4eseasou.2Sampllectio打anddatrce26斗3Descritivestatistics26p44Correlatio打test28.4.5Regressionanalysis29ihionsChaptersConclusions%limtationsandf
8、aterresearchdirect325.1Conclusions
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