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时间:2020-03-04
《内部控制制度监管背景下企业内部审计工作的重构.pdf》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在学术论文-天天文库。
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6、币:王丹高级会计师申请学位:会计硕:t专业领域:会计培养方式:全曰制所在学院:经济与管理学院答辩日期:2015年6月授予学位单位:华北电力大学ClassifiedIndex:F239.2U.D.C1:658.ThesisfortheMasterDereegReoranizationoftheInternalAuditinProceduresgg’undertheSupervisionofCompanysInternalCont
7、rolSystemCandidate:Wu民ongSuervisor:pProf.WanZhichenggSchool;SchoolofEconomicsandManagementDateofDefence:June,2015Deree-Confe-giringIns村tution:NorthChinaEleclricPowerUniversity华北电力大学硕±学位论文原创性声明本人郑重声明;此处所提交的硕±学位论文《内部控制制度监管背
8、景下企业.內部审计工作的重构》,是本人在导师指导下,在华北电力大学攻读硕±学位期间独立进行研究工作所取得的成果。据本人所知,论文中除已注明部分外不包含他人已发表或撰写过的研究成果。对本文的研究工作做出重要贡献的个人和集体,均己在文中W明确方式注明。本声明的法律结果将完全由本人承担。作者签名:襄秦日期:年?^月W日华北电力大学硕±学位论文使用授权书《内部控制制度监管背景下企业内部审计工
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