内部体系审核报告.doc

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1、内部体系审核报告NO:审核目的:审核范围:审核依据:审核日期:受审核部门:部门负责人:审核组组长:审核员:审核计划实施情况:存在的主要问题:体系运行情况总结及有效性、符合性结论:(审核组长)签名:(管理者代表)批准:日期:注:附不合格项分布表及不合格报告。FM802005益德盛陶瓷有限公司REV2.0最新范本,供参考!内部品质稽核缺失报告受审核部门:部门负责人:审核员:审核日期:不合格事实描述:不符合要求:(审核员)签名:不合格类型:1□2□3□日期:原因分析及采取的纠正措施:(部门负责人)签名:(审核员)确认:日期:纠正措施的验证:(审核员)签员:日期:注:不合格类型

2、有:1.体系性不合格;2.实施性不合格;3.效果性不合格表格编号:QR820203斯舒郎体育用品有限公司版本:2.0最新范本,供参考!内部品质稽核总报告NO:稽核员:审核日期:序号不合格事实不合格类型发生部门负责人确认核准/总经理:编制/管理代表:稽核小组成员签名:最新范本,供参考!表格编号:QR820204斯舒郎体育用品有限公司版本:2.0内部体系审核检查表NO:受审部门:部门负责人:审核员:审核日期:审核依据:序号审核内容审核情况FM802001益德盛陶瓷有限公司REV2.0最新范本,供参考!【本文档内容可以自由复制内容或自由编辑修改内容期待你的好评和关注,我们将会

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