费用审批流程及报销规定.doc

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1、费用审批流程及报销规定为合理控制公司经营费用,根据公司经营活动的特点,特制订本规定。一、为加强费用管理,除采购运费审批流程外,公司所有费用流程均统一由集团进行审批核准;二、费用的控制原则:分级负责、层层把关。由各部门负责对本部门人员费用申请的实质性、合理性的一级审查;由财务负责人对相关票据的合法性进行二级审查;由集团总经理或资金经理进行最后的审核批准;三、费用发生过程中,原则上必需由两人或两人以上同时参与或执行,并互相监督和共同承担相关责任;四、费用发生过程中,当事人应取得费用的相关单据,如:合约或协议、合法的票据等,如因未能取得合法

2、(被税务机关认可)的票据,公司财务原则上不予受理,由当事人自行负责;五、费用发生完毕后,当事人应及时将收集到的费用单据加以整理归类,采用公司统一使用的“报销单”规范粘贴;六、当事人在填写“报销单”时,应遵照“实事求是、准确无误”的原则,将费用的发生原因、发生金额、发生时间等要素填写齐全,并签署自己的名字,交共同参与的人员复查,并请其在证明人一栏上签署其姓名。七、相关审批流程直接申请人→部门负责人审批→分(子)总经理审批→集团资金经理审批→(集团总经理审批)→分(子)财务主管审批→分(子)出纳复核支付→流程结束注:集团资金主管在审批时可

3、视审批金额大小或是费用的用途等转由集团总经理审批,一般费用流程可直接审批结束交由分公司财务审核单据进行办理。八、本规定自即日起执行。【此文档部分内容来源于网络,如有侵权请告知删除,本文档可自行编辑和修改内容,感谢您的支持!】可编辑word,供参考版!可编辑word,供参考版!

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