财务部付款单据审批流程4.2日

财务部付款单据审批流程4.2日

ID:47537546

大小:75.50 KB

页数:3页

时间:2020-01-14

财务部付款单据审批流程4.2日_第1页
财务部付款单据审批流程4.2日_第2页
财务部付款单据审批流程4.2日_第3页
资源描述:

《财务部付款单据审批流程4.2日》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库

1、银通集团财务管理制度银通集团财务字[2011]001号珠海银通新能源有限公司资金审批权限管理补充规定2011-4-1发布2011-4-7实施银通集团发布 银通集团财务字[2011]001号珠海银通新能源有限公司资金审批权限管理补充规定付款及报销单据审批流程根据2010-11-1发布《珠海银通新能源有限公司资金审批权限管理》试行条例6,为了提高审批工作效率,防止财务风险,理顺用款及报销流程,集团财务部决定设立职能会计岗位,实行归口管理,特将单据审批流程作以下调整:1、材料类(含备品备件):材料类单据(含采购审批单、付款申请单)先经经办部门负责人审查、分管副总审核,材料会计审

2、查,财务经理复核,复核无误后再依次送交各职能负责人审批。2、费用类:费用类单据先经经办部门负责人审查、分管副总审核,费用会计审查,财务经理复核,复核无误后再依次送交各职能负责人审批。3、工程及设备类:工程设备类单据先经经办部门负责人审查、分管副总审核,工程会计审查,财务经理复核,复核无误后再依次送交各职能负责人审批。4、研究开发类:属研究院一般项目且予以资本化的:经办人必须在申请单上标明归属项目,先经经办部门负责人审查、分管副总审核,费用会计审查,财务经理复核,复核无误后再依次送交各职能负责人审批。5、财政专项补贴类:2011-4-1拟稿2011-4-7银通集团发布 银通

3、集团财务字[2011]001号属从国家财政补贴内列支的(含研发、改扩建工程、材料及设备投入等):经办人必须在申请单上标明归属项目及“专款专用”字样,先经经办部门负责人审查、分管副总审核,财务配备专门会计审查,财务经理复核,复核无误后再依次送交各职能负责人审批。职能会计名单类别刘俊平朱为民吴永红何朋秋王卓丽马付祥何洪模材料类新能源√新动力√航材√费用类新能源√新动力√航材√工程设备类新能源√暂定新动力√航材√研究开发类新能源√新动力√航材√财政补贴类全部√为了提高工作效率,请各部门指定专人负责本部门的费用报销及款项支付等单据审批的传递与跟踪事项,同时根据预算管理需要,请各部

4、门指定的单据专管员与预算编制员为同一人,以便于工作归口对接。请各部门在4月7日前将专管员名单上报财务部。本条例从批准之日实施。2011-4-1拟稿2011-4-7银通集团发布

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。