生产件-采购件批准指导书

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1、1、目的确认供应商具冇批量为木企业捉供原材料/辅助材料的能力。2、适用范围适用于先产件-采购件的批准工作。3、定义生产件■采购件:本公司产品生产阶段所需耍的原材料/辅助材料。4、流程4」样件■采购件到生产件■采购件是一个连续的过程。4.2样件-采购件批准后,是否需要试纶产山研发部,生产部和质量部共同确定,有一个部门没有同意的话,判定该零部件样不批准.4.3小批量生产件•采购件采购的确定4.3.1样件试制通过后,研发部出具《试生产图纸》和《试生产BOM》表并归档于信息中心,信息中心将注明有有效日期的《试牛产图纸》

2、和《试生产BOM》表分发于相应部门。4.3.2质量部接到《BDH094样件•采购件批准书》和检测和实验报告(设计输出的部分必须包括所有设计阶段没有达成的部分要使用计步放行单,经过相关部门评市,并得到批准后发行给质量部和采购部),由质量部编制《BDH184试生产通知书》,确定试生产产品型号及数量,一般数量不低于30()件,并分发于采购部和市场部各一份。4.3.3市场部根据《BDH184试牛产通知书》制定《试生产计划》,并分发给采购部、质量部和牛产部各一份。4.3.4新项冃的试生产:样件批准书得到批准后,市场部负责

3、制定新项冃试生产计划,并分发采购部、质量部、生产部各一份。同时市场部依据试生产BOM制泄《物料需求计划》给釆购部进行物料采购。4.3.5采购部根据《BDH184试工产通知卩》与《试生产计划》的试生产数量拟定《PPAP采购订单》送质量部进行PPAP提交等级确定。4.3.6质量部根据订购材料的材料类别进行确定供应商提交的文件或PPAP等级并记录于采购订单,采购部将《采购订单》和经信息中心发岀的填写有有效H期的受控图纸和相关技术耍求一同发给供应商。4.2小批量生产件■采购件的提供4.4.1如需要,在样件-采购件批准后

4、,采购部向供应商发《BDH305供应商量产准备调查表》调査供应商的产能。4.4.2供应商提供的小批量生产件■采购件必须是在生产现场使用与生产环境同样的工装、量具、过程、材料和操作小进行生产出來的产品。4.4.3供应商在提交小批量生产件■采购件的同时,按采购部发出的《PPAP采购订单》要求向质量部提交PPAP文件和正式样品。4.5小批量生产件-采购件的验证451质量部根据研发部提供的样件检测报告(样件-采购件批准书附件)的尺寸清单中尺寸对供应商的零部件检测和实验,质量部根据研发部提供的样件批准书进行判定该小批量材

5、料是否合格,同时并对试生产过程进行巡检跟踪。4.5.2牛产部负责小批量生产件-采购件试牛产。4.5.3质量部负责对小批量牛•产件-采购件进行尺寸和性能检测,岀貝小批量仝产件■采购件检査记录;对试制产品进行尺寸、性能等全方位检测,并出具相应的试制产品测试报告,并针对研发部提供的样件检测报告上没冇列出的尺寸或性能因目前公司不能检测或检测不合格的地方,将书面的结果提交给研发部,由研发部进行确认,但不作为质量部的判定依据,同时因此原因导致试生产失败或其他质量损失成木,作为研发部的损失进行计算.4.5.4质量部负责审核供

6、应商提供的文件、对供应商提交PPAP样品进行检测,如满足图纸要求,则对PSW给予批准。4.5.5如果供应商捉交PPAP不完全满足图纸要求,但满足研发部样件-采购件临时批准耍求,质量部则以此为依据,临时批准供应商PSWo4.5.6如因特殊原因,不能收到供应商的PPAP文件包,质最部则以检测报告与样件-采购件批准书为依据,采用牛产件-釆购件的形式给了批准。4.5.7小批量■采购件从来料进厂到试生产过程的标识参见VQP07014《标识和对追溯性控制程序》。4.6试生产完成后,生产部对试住产情况进行总结,并组织相关部门

7、召开试生产总结会。书而总结报告捉交质量部。4.7质量部汇总整理所冇审核和测试报告、小批量■采购件检查记录、试制产品测试报告。4.8采购部负责对供应商PPAP提交及批准进度进行监控,包括试生产完成时间。4.9批准的PSW/《BDH093生产件■采购件批准巧》交信息中心,信息中心在PSW/《BDH093生产件■采购件批准卩》上给出零件的正式编号,并分发给采购部、质量部和研发部。5.0采购部将PSW或相应的材料批准通知书发给供应商。5.1研发部根据批准书在止式生产前输出疋式图纸和BOM表,采购部更新合格供应商清单。5

8、.2信息中心在二个工作日内将研发部归档的以上文件分发到相关部门,必要时更新MRP1I系统。4、相关文件无5、相关记录BDH093《牛产件-采购件批准书》BDH184《试牛产通知书》编制:贾雪、黄燕青审核:肖雄图、薛金刚、刘培华、李赛力、黎志航、潘超庭、丁燕梅批准:王继金更改记录序号章节条款主要修改内容修改口期

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