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时间:2019-11-25
《河南省审计厅审计执法岗位责任体系》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、河南省审计厅审计执法岗位责任体系为全面推进依法行政工作,严格履行审计监督职责,提高审计质量,按照全面落实行政执法责任制的要求,我厅依据经审定确认的行政职权运行流程、责任事项和责任处(室),将本单位的法定职权逐项分解落实,制定本审计执法岗位职责体系。一、基本目标通过实施行政执法责任制,把审计法律法规规定的职责、权限和程序用责任制的形式分解落实到有关处室和人员,做到合理设置岗位,明确岗位职责,规范执法程序,量化责任考核,严格过错追究;在审计项目实施过程中,做到程序合法、定性准确、处理处罚恰当,充分发挥审计监督职能
2、作用。二、基本内容本执法岗位责任体系包括本厅的职权分解、工作流程,审计人员在审计执法过程中应履行的职责、应承担的责任和责任追究。三、执法职权分解、工作流程(-)职权分解[本部分内容摘自《河南省审计厅主要职责及内设机构职责》(豫审〔2014〕99号)]1.办公室。负责文秘、会务、机要、档案等机关日常运转工作,承担有关综合材料的起草和信息、宣传、统计、信访、财务、行政、政府信息公开、网站管理等工作;编制审计工作规划,拟订年度审计项目计划;管理、监督直属单位的财务收支情况;联系特约审计员。1.法规处(审计督察处X起
3、草审计工作地方性法规、规章草案,参与起草财政经济方面的地方性法规、规童草案和政策,审理有关审计业务事项,承担机关有关规范性文件合法性审核工作,承担省委省政府依法行政推进落实工作,承担机关行政复议、行政应诉等工作,主办全省优秀审计项目评选工作、检查全省审计工作质量,负责督察重要工作任务完成情况(包括全省审计工作会议等重要会议确定的重点事项、厅长工作例会确定的重点事项、厅领导批示的重要事项等力负责督促全省审计项目执行情况,负责督察下级审计机关对重大事项报告制度的执行情况,负责督促业务部门做好审计整改工作,负责做好
4、领导交办的其他督察事项。2.财政审计一处。负责审计省级预算执行和其他财政收支情况,拟订省级财政预算执行情况审计实施方案,汇总审计结果;负责审计省级财政组织预算执行情况、省级国库办理省级预算资金的收纳拨付情况和省辖市政府预算执行、决算及其他财政收支情况,审计省级财政转移支付资金;负责审计省财政厅(含直属单位)预算执行、决算及其他财政收支情况;开展相关专项审计和审计调查。3.财政审计二处。负责审计省地方税务系统税收征管情况和省直管县(市〉省财政直管县(市)政府预算执行、决算及其他财政收支情况,审计省级财政转移支付
5、资金;负责审计省地方税务局(含直属单位)预算执行、决算及其他财政收支情况;开展相关专项审计和审计调查。1.行政事业审计一处。负责审计省人大、政协机关等部门(含直属单位)预算执行、决算和其他财政收支情况,开展相关专项审计和审计调查。2.行政事业审计二处。负责审计省教育厅、科技厅等部门(含直属单位)预算执行、决算和其他财政收支情况,负责审计省教育厅直管高校的财务收支情况,开展相关专项审计和审计调查。3.行政事业审计三处。负责审计省法院、检察院机关等部门(含直属单位)预算执行、决算和其他财政收支情况,负责审计与省财
6、政有拨缴款关系的政党组织、社会团体(含直属单位)的财务收支情况,开展相关专项审计和审计调查。4.农业与资源环保审计处。负责审计省国土资源厅、环境保护厅等部门(含直属单位)预算执行、决算和其他财政收支情况;负责审计省级主管部门和全省各省辖市、县(市、区)政府管理的农业专项资金、资源能源和生态环境保护资金;制定资源环境审计工作发展规划,协调监督重大资源环境审计项目开展;开展相关专项审计和审计调查。5.投资审计一处。负责审计省重点建设项目预算执行情况和决算,对省级政府投资的建设项目预算执行情况和决算进行审计监督;审
7、计省发展和改革委员会等部门(含直属单位)预算执行、决算和其他财政收支情况;开展相关专项审计和审计调查。1.投资审计二处。负责审计城乡基础设施建设项目预算执行情况和决算,对省级政府投资的建设项目预算执行情况和决算进行审计监督;审计省住房和城乡建设厅、交通运输厅等部门(含直属单位)预算执行、决算和其他财政收支情况;开展相关专项审计和审计调查。2.金融审计处。负责审计省属国有金融机构、省属专门从事长期股权投资或长期债权投资活动的国有企业和省政府规定的省级国有资本占控股或主导地位的金融机构的资产、负债和损益,开展相关
8、专项审计和审计调查。3.企业审计处(内部审计指导处>负责审计省政府国有资产监督管理委员会等部门(含直属单位)预算执行、决算和其他财政收支情况,负责审计省属国有企业和省政府规定的省级国有资本占控股或主导地位企业的资产、负债和损益,开展相关专项审计和审计调查,负责监督指导行政、事业、企业、社会团体等属于审计监督对象的单位的内部审计机构开展内部审计工作,负责组织内部审计之间、内部审计与国家审计之间工作经验
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