民营企业内部审计存在的问题及对策研究【毕业论文+任务书+文献综述+开题报告】

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1、(2011届)毕业论文(设计)题目:民营企业内部审计存在的问题及对策研究姓名:专业:会计学班级:学号:指导教师:导师职称:2011年5月12日摘要:民营企业在我国经济发展中占着举足轻重的地位,但也面临着诸多严峻的问题。其中,内部审计则是民营企业现存的内部管理中的一个重大问题。于是,对民营企业内部审计问题进行研究就具有一定的时代性和必要性。本文在分析我国民营企业内部审计现状的基础上,通过对民营企业内部审计所存在的问题,以及造成这些问题的成因进行剖析,并通过案例的研究提出相应的对策。主要包括以下内容:第一部分引言,阐述民营企业内部审计的重要性;第二部分

2、介绍民营企业内部审计的含义及发展历程;第三部分介绍民营企业内部审计存在的问题及原因分析,主要存在的问题包括审计业务不规范、审计定位不准确、内部审计人员力量薄弱、审计手段落后、管理模式落后、审计范围不广泛等;第四部分是对广厦集团的内部审计案例分析;第五部分是针对我国民营企业现存的问题提出相应的改进建议;第六部分是对本文进行总结。关键词:民营企业;内部审计;管理模式Abstract:PrivateenterprisesinChina'seconomicdevelopmentplaysapivotalposition,butisfacingwithman

3、yseriousproblems.Amongthem,theinternalauditinprivateenterpriseinternalmanagementisamajorproblem.Thus,theresearchtoprivateenterpriseinternalauditproblemshascertaintimesandnecessity.Thisarticleanalyzesthecurrentsituationofprivateenterprisesonthebasisofinternalaudit,internalaudit

4、ofprivateenterprisesthroughtheproblemsandtheresultinganalysisofthecausesoftheseproblems,andthroughcasestudyandputforwardcorrespondingcountermeasures.Mainlyineludesthefollowingcontent:thefirstpartintroduction,thispaperexpoundstheimportanceofprivateenterpriseinternalaudit;thesec

5、ondsectiondescribestheprivateenterpriseinternalauditofthemeaninganddevelopment;thethirdsectiondescribestheprivateenterpriseinternalauditproblemsandcauseanalysis,themainexistingproblemsincludeauditingbusinessisnotstandard,auditpositioninginaccurate,internalauditorsforceisweak,a

6、uditingmeansbackward,managementmodebackwardness,theauditscopewidely,etc.;thefourthpartistogroupofdozensofinternalauditcaseanalysis;thefifthpartisaimingattheexistingproblemsofprivateenterprisetoputforwardthecorrespondingimprovementSuggestions;thesixthpartistothearticlesummarize

7、d.KeyWords:Privateenterprises;Internalaudit;Managementmode目录一、引言1二、民营企业内部审计的含义及发展历程1(一)民营企业内部审计的概念1(二)民营企业内部审计发展历程2三、民营企业内部审计存在的问题及原因分析2(—)我国民营企业内部审计存在的问题2(二)民营企业内部审计存在问题的原因分析5四、广厦集团内部审计案例分析6(一)广厦集团简介6(二)广厦集团现行的内部审计策略6(三)广厦集团内部审计案例分析8五、完善我国民营企业内部审计的建议9(一)提高管理层对内部审计的认识9(二)促进审计模

8、式的多元化9(三)促进民营企业管理模式现代化10(四)提高内部审计人员的素质10(五)完善内部审计的法律体系11六、总结1

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