仓库管理流程介绍

仓库管理流程介绍

ID:45574206

大小:119.83 KB

页数:28页

时间:2019-11-15

仓库管理流程介绍_第1页
仓库管理流程介绍_第2页
仓库管理流程介绍_第3页
仓库管理流程介绍_第4页
仓库管理流程介绍_第5页
资源描述:

《仓库管理流程介绍》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在工程资料-天天文库

1、最新仓库管理的流程(图)仓库口常管理必须严格按照仓库管理的流程规程进行U常操作,仓库保管员对当U发生的业务必须及时逐笔登记台帐,做到L1清口结,确保物料进出及结存数据的正确无谋。及时登记台帐,保证帐物一致。公司仓库管理需要那些流程啊?比如需要入库单,领料单,还有送货单,对了送货单和出库单是一样的吗?还是说仓库也需要出库单啊?送货单和出库单当然不会一样了,这要根据公司的实际情况和需耍而定,一般联数和内容就不会一•样,一般联数越多,控制越好。这里有仓库管理的流程供你参考:一、仓库日常管理1•仓库保管员必须合理设登各类物资和产品的明细账簿和台账。原材

2、料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片;财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统-,相互一致。合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账反映。2.必须严格按照仓库管理的流程规程进行口常操作,仓库保管员对当口发生的业务必须及时逐笔登记台帐,做到日清L1结,确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记台帐,保证帐物一致。3.做好各类物料和产品的H常核查工作,仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点,并做到账、物、卡三者一致。必须定期对每种铸件材料的单重

3、进行核对并记录,如有变动及时向领导反映,以便及时调整。4.牛产车间必须根据牛产计划及仓库库存情况合理确定采购数量,并严格控制各类物资的库存量;仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理,对存放期限较长,逾期失效等不良存货,要按月编制报表,报送领导及财务人员。二、入库管理1•物料进库时,仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;拒绝不合格或手续不齐全的物资入库,杜绝只见发栗不见实物或边办理入库边办理岀库的现象。2.入库时,仓库篮理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目,如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。未经办理入

4、库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内,经检验不合格的物资一律退回,放在暂放区域,同时必须在短期内通知经办人员负责处理。3.收料单的填开必须正确完整,供应单位名称应填写全称并与送货单一致,铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字,并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。三、出库管理L各类材料的发出,原则上采用先进先出法。物料(包括原材料、半成品)出库时必须办理岀库手续,并做到限额领料,车间领用的物料必须由车间主任(或其指定人员)统一领取,领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领

5、料,领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况,核对正确后方町发料;仓管员应开具领料单,经领料人签字,登记入卡、入帐。2.成品发出必须由各销售部开具销售发货单据,仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记。3.仓管员在刀末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作,各相关部门的计算口径应保持一致,以保障成本核算的正确性。2.库存物资清查盘点中发现问题和差错,应及时查明原因,并进行相应处理。如属短缺及盂报废处理的,必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理,否则一律不准口行调整。发现物料失少或质量上

6、的问题(如超期、受潮、生锈、或损坏等),应及时的用I湎的形式向有关部门汇报。四、车间及工具管理1•在仓库领用的工具要做好登记,用毕及时归述并登记工具使用情况。生产年间内常用工具应妥善保管以免发生遗失。车间领导有责任和义务进行管理。2.对以损毁工具应上报库管员填报损坏单注明损毁原因分清责任进行处理。3.生产不间内所有物品摆放应按照以划分的区域进行摆放,其区域不得出现与Z不符的部品。对废品耍及时清理保持车间内的鉴洁。4.仓库管理员应责任心强,监导岗位,无故不能离岗。对突发事件能及时处理和协调,保证生产的顺利进行,严防以外事故发生。五、仓库管理的流程

7、成品进仓管理流程1•仓库管理的流程根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。2.厂家送货到达示,厂家提供《送货清单》给收货仓管员,《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位卬章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品,收货量大于定购量时,仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书而通知后才能超量收货。3.仓管员收货无误后,在《送货清单》上签收,并加盖收货专用章,一联口帘,一联交对方。4.仓管员在电脑上开具《采购单》,

8、并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联,经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后,第一联存根口阳,第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务,

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。