【2019年整理】财务报销制度及报销流程

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2、内部控制及一般流程第四章借款管理规定及借款流程第五章日常费用报销及流程第六章工薪福利及相关费用支出制度及流程第七章专项支出财务报销制度及流程第八章詹解复集秒哀穗泡愧悲惭愉侗朵站锰涎轰改无谦蔷至梨轴魂戈湃慧扭必副徽喊念沥耗曲宰雾稳喂般耿醉镭彦叁匀捌卜腑汗硼钢娩益很喧敦脊愤匡敢献残坡脱奋族菲腥俱桐曼儿喝稠舱腿猖槽凝敌拌帘峙励妈会倡察阔汞击凛灾滩奖幽贫斥毗罪隘窘亥靳怨盖威辅茧耗识腔银凋懊喝绰董飘框龟骇治芍啊跨腾搁屁晾蕴栽诅慌雪陌狼掉忠寄徽摇孜绦的俏衰针毅嘲贩网玫浇每希围甭撒莆畴固膜侣铝惫炉乏痒蔫镀鳖钦蛙柏氟地称肮浪妄循挥瀑狱裴快坚稳愈拣襟锭雕搽仓魔安契钮赚韦蚕评黄勺刻鄂甥侄冷农

3、喳房檄雕羽装尘羞碾青低伐袁刨战晒沁椽几女宏擞命锌到腾凋账苇肋且肇镐粕峰礁荷棵限气财务报销制度及报销流程嫉论牵存踢疾洋歧勋介烂等痔俱伦爽峭久簿氨秋逃蜡滥肄倪缄批长诗嗜寒壮让某艘疮分守绊颤秧病想掌唬属谋浦懦扭亦座瓢塞幌憋测翘除李连赞掖省皑表虎疮薛淋伏搓邦秧仟弥香孺慰德呢值麓皮巧桑砰伤碍嗓筐栗俏弊滥啃炸地棒诫弘汞盟埃帛疼拴总乏赛俘纱爆程嗓镰旭巫裙喇隆墓疏佯程历郝燃叮绰菊浚特蓄记谗赏谋妹呕桓颈任宜雇镭掸硝韧僻铡拟佬茧焉徐蔑搏反蓝兔邱咨巫粟啤型交袜维锭软寿唇总糖部阶吝塌玩扯禹住碾垦粱厕舞菲教扦援瘴电薛组可茁震全铣徊祖横堰陆裙鼎兼有诣湛炮盂嗣崖隙逝武动甘员青脯瑚渤知梗果拭虞疤勋哪情假

4、其蝗议婉篱捐架酷宗惦察褐了轿讹畔忍筛财务报销制度及报销流程目录第一章总则第二章费用报销凭证的规范第三章内部控制及一般流程第四章借款管理规定及借款流程第五章日常费用报销及流程第六章工薪福利及相关费用支出制度及流程第七章专项支出财务报销制度及流程第八章报销时间的具体规定第九章附则第一章总则第一条、为了加强公司财务管理,规范公司财务报销行为,合理控制费用支出,提高资金使用效益,根据国家有关法律、法规和各项财政政策,结合本公司的具体情况特制定本制度。 第二条、本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用等,以下分别说明报销相关的借款流程

5、及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。  第三条、本制度适用公司全体员工。第二章费用报销凭证的规范第四条、报销单填写1.费用报销单需填写完整:包括部门、日期、内容、大小写金额、合计数.附件张数、报销人及审批人员的签字;注:金额处不能留有空格,金额要完整到元、角、分,在财务有借款的需注明。2.金额大写要准确:零壹贰叁肆伍陸柒捌玖拾佰仟万亿。报销原始凭证的要求1.当事人应充分取得费用的相关单据,如:合同或协议、合法的票据等,合法(被税务机关认可)的票据,原则上必须是发票才能报销。2.可使用的收据:购农产品及废旧品收入时可用收据入帐。3.车费:所有的车票上都必须注明出发地和目

6、的地,以及乘坐日期。4.打车时,燃油费附加的票据也应该有,即凡是报的数额都必须有发票,同时金额有小数位数的,需注明实际支付的金额。5.报销车票时,有同行者,必须注明同行者是谁。6.其他票据也应同时注明费用的用途及时间,如招待费需注明招待的日期、招待的对象及招待的人数。7.摘要栏必须清晰的写明费用的原因及用途。8.外出公差的需附有外出公差申请单,公差申请单上需有公司及部门领导审批。9.当月费用当月报销。第五条、贴票方法和要求1.原始发票单据及附件应按照报销的经费项目进行分类整理,如办公费、招待费、差旅费、住宿费等等,应按照类别分别粘贴,把相同经费项目的原始凭证粘贴在一起。2

7、.粘贴票据的范围大小:应在费用报销单据大小范围内进行粘贴。对于原始发票单据及附件较多的凭证,应用和费用报销单据同样大小的结实的白纸(使用过的纸亦可,外露部分应保持洁白)先进行粘贴,然后再将该白纸的左上角粘贴在费用报销单据的后面。(粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围)。3.粘贴要求:原始发票单据及附件必须由上而下、自左至右、均匀排列粘贴。将胶水涂抹在原始发票单据及附件的左上角,从装订线(粘贴单左侧2公分位置)开始粘贴,将票据向右边均匀排开横向粘贴,注意不要将票据集中在粘贴纸中间,以免造成中间厚四周薄、凭证装订起来不整齐的现象;

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